×
Показано с 1 по 5 из 5
  1. Клерк
    Регистрация
    31.05.2005
    Сообщений
    18

    Вопрос Восстановление НДС

    Никогда не работала с УСНО. Не кидайте ))) камнями )))
    ООО в 2010 году было на ОСНО. В 4-м квартале купили комп за 19,556.20+ ндс 18% -3,520.11, оплатили за рекламные услуги Яндексу тоже с НДС 18%.
    С 01.01.2011 перешли на УСНО Доходы.
    Из налоговой письмо о сданной декларации НДС 4 кв.2010 - восстановить НДС в связи с переходом на УСНО. Надо весь?? НДС восстанавливать и по ОС (хотя его списали сразу в расходы, он меньше 20 тыс.) и по работам и услугам? Т.е при переходе в зачет нельзя брать никакие суммы НДС?? (пп. 3 п. 2 ст. 170 НК).
    И этой суммой вычета увеличить расходы на 91.2 - если я правильно понимаю?
    Поделиться с друзьями

  2. Клерк
    Регистрация
    12.12.2002
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    66,413
    Best regards, Михаил

  3. Клерк
    Регистрация
    31.05.2005
    Сообщений
    18
    Так везде прописано, что с суммы остатка ОС. А если его весь списали? Тогда ничего не восстанавливаем? - Минфин России указывает, что при определении суммы восстанавливаемого НДС за основу берется остаточная стоимость основных средств по данным бухгалтерского учета
    И никак не пойму по поводу работ и услуг?

  4. Клерк
    Регистрация
    12.12.2002
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    66,413
    Тогда ничего не восстанавливаем?
    Нет конечно.
    Best regards, Михаил

  5. Клерк
    Регистрация
    31.05.2005
    Сообщений
    18
    Ура! Спасибо.
    и все таки последнее - касаемо услуг и работ.

    "Согласно пп. 2 п. 3 ст. 170

    Суммы налога, принятые к вычету налогоплательщиком по товарам (работам, услугам), в том числе по основным средствам и нематериальным активам, имущественным правам в порядке, предусмотренном настоящей главой, подлежат восстановлению налогоплательщиком в случаях:

    2) дальнейшего использования таких товаров (работ, услуг), в том числе основных средств и нематериальных активов, и имущественных прав для осуществления операций, указанных в пункте 2 настоящей статьи,... и т.д."

    - я так понимаю это ситуация когда ты заплатил поставщику аванс, взял к вычету НДС, а сами услуги и работы тебе уже оказали на момент твоего применения УСНО - так??

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)