×
Показано с 1 по 4 из 4
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    23.06.2003
    Сообщений
    88

    НДС и проводки при получении претензии

    ООО продает топливо. Покупатель получил топливо, оприходовал, подписал документы, но еще не оплачивал. В это время выясняется не то качество топлива. Покупатель готовит претензию на имя Продавца, но не по количеству, а по качеству. Какие проводки надо сделать и как учесть убыток по этой ситуации, как учесть НДС по претензии, если в августе он уже отражен к начислению, когда получили подписанные накладные.
    В форме 2 это будут внереализационные расходы?
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,682
    Претензия в чем? Штрафные санкции?

  3. #3
    Клерк
    Регистрация
    23.06.2003
    Сообщений
    88
    Да, фиксированная сумма. Саму претензию увижу только завтра. Есть вариант, что по той отгрузке покупатель просто уменьшит на сумму претензии выставленную по счету оплату за топливо. Это будет правильно? Но ведь в проводках я все равно должна отразить претензию, чтобы не висели остатки по этому контрагенту?

  4. #4
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,682
    91.2 - 62 на сумму претензии. НДСа в претензии нет.
    В БУ - прочие, в НУ внереализационные.

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)