Поделитесь опытом, пожалуйста!
Как делить входной НДС (и надо ли это делать?), если у нас реализация на экспорт и по России? На каких счетах это отразится (что, и 19-е надо разные?)
Поделитесь опытом, пожалуйста!
Как делить входной НДС (и надо ли это делать?), если у нас реализация на экспорт и по России? На каких счетах это отразится (что, и 19-е надо разные?)
Да. делить надо.
Организовывается раздельный учет не только для входного НДС, но и для затратных счетов, счетов выручки и проч.
Открываете ко всем счетам субсчета для учета экспортных операций. И порядок организации раздельного учета прописывается в дополнении к учетной политике, если у вас организации до этого экспортом не занималась. а деятельность вела.
Есть замечательная вещь - "Downshifting"
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)