×
Показано с 1 по 25 из 25
  1. Клерк
    Регистрация
    08.01.2008
    Сообщений
    727

    НДС с налогового агента

    Мы, приобретаем услуги у иностранн компании-нерезидента, согласно ст.161 НК РФ выступаем в качестве налогового агента, сама себе начисляем НДС и уплачиваем его в бюджет. Какие могут быть штрафные санкции от проверяющих органов если при перечисление средст неризеденту, мы не полностью заплатили НДС?
    Поделиться с друзьями

  2. Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    У нереза удержали, а в бюджет не заплатили?

  3. Клерк
    Регистрация
    08.01.2008
    Сообщений
    727
    Ничего не удерживаем, заключили договор и всю сумму по договору уплачиваем. Банк готов пропустить нашу платежку.

  4. Клерк
    Регистрация
    08.01.2008
    Сообщений
    727
    Не получится удержать, нужно уплатить сумму строго по контракту

  5. Клерк
    Регистрация
    08.01.2008
    Сообщений
    727
    Декларацию по НДС подаем до 20 числа. если к этому времени погасим нашу задолженность, то какие могут быть для нас последствия? пени понятно, а штрафы предусмотрены какие-то? НК читаю внятного ответа получить не могу.

  6. Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    За свой счет НДС платите?
    НК читаю внятного ответа получить не могу.
    123-НК

  7. Клерк
    Регистрация
    08.01.2008
    Сообщений
    727
    Статья 123. Невыполнение налоговым агентом обязанности по удержанию и (или) перечислению налогов
    Неправомерное неудержание и (или) неперечисление (неполное удержание и (или) перечисление) в установленный настоящим Кодексом срок сумм налога, подлежащего удержанию и перечислению налоговым агентом,

    (в ред. Федеральных законов от 09.07.1999 N 154-ФЗ, от 27.07.2010 N 229-ФЗ)

    влечет взыскание штрафа в размере 20 процентов от суммы, подлежащей удержанию и (или) перечислению.

    (в ред. Федеральных законов от 09.07.1999 N 154-ФЗ, от 27.07.2010 N 229-ФЗ)

    а срок какой? день перечисления денежных средств контрагенту или подача декларации?

  8. Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Вы обязаны в день выплаты удержать налог как налоговый агент. Вы эту обязанность не выполнили.

  9. Клерк
    Регистрация
    08.01.2008
    Сообщений
    727
    спасибо

  10. Клерк
    Регистрация
    08.01.2008
    Сообщений
    727
    а для возмещения НДС в договоре обязательно прописывать сумму НДС?
    и ставка НДС 18% или 18/118?
    Последний раз редактировалось Strekozk@; 08.09.2011 в 17:00.

  11. Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Ставка расчетная, если вы удерживаете налог при выплате.

  12. Клерк
    Регистрация
    08.01.2008
    Сообщений
    727
    Ставка расчетная, если вы удерживаете налог при выплате.
    а в налоговой мне сказали, что 18% сверху! вот я и засомневалась.

  13. Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    а в налоговой мне сказали, что 18% сверху!
    В вашем случае сверху, вы же не указали, что договор включает в себя НДС, налог при выплате не удержали, а заплатили за счет собственных средств.

  14. Клерк
    Регистрация
    08.01.2008
    Сообщений
    727
    я же пока никаких платежей не проводила. только паспорт сделки открыли. но в договоре сумма ндс не указана. при возмещение НДС имеет разница, как он исчислен? 18% или 18/118%?

  15. Клерк
    Регистрация
    09.04.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    18
    Иностранец готов получать на 18% меньше?
    Если да то ставка расчетная 18/118.
    Если нет, то 18% сверху.
    Но лучше связаться с ним и подписать доп. соглашение, изменяющее цену контракта.
    Укажите, что цена с учетом российского НДС. Естественно цену по контракту увеличьте на сумму НДС.

  16. Клерк
    Регистрация
    08.01.2008
    Сообщений
    727
    Цитата Сообщение от Strekozk@ Посмотреть сообщение
    при возмещение НДС имеет разница, как он исчислен? 18% или 18/118%?
    если это не имеет значения, то зачем переделывать контракт? в следующем квартала поставим в возмещение

  17. Клерк
    Регистрация
    16.10.2010
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    224
    Подскажите !!!
    Мы ТА на УСН , заключили договор с ТО (он на ОСНО) и продаем путевки организации , которая тоже на ОСНО.
    Вопрос : мы счет выставляем с НДС или нет?
    Спасибо за ответ

  18. Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    если это не имеет значения, то зачем переделывать контракт?
    Чтоб из собственного кармана не платить налог.

  19. Клерк
    Регистрация
    08.01.2008
    Сообщений
    727
    Цитата Сообщение от Тоня Посмотреть сообщение
    Чтоб из собственного кармана не платить налог.
    не, уже не получится. я 18% заплатила уже. теперь делаю сама себе счет-фактуру, заношу в книгу покупок и в возмещение.

  20. Аноним443
    Гость
    Подскажите еще по подобному вопросу. Мы оплачиваем в сентябре иностранному поставщику за оборудование, одновременно платим НДС за него как налоговый агент, он отгружает нам тоже в сентябре.
    1)В декларации по НДС за 3кв. показываем сумму НДС к уплате и к вычету одновременно? или к вычету в 4кв?
    2)По какому документу иностранный поставщик нам должен отгрузить оборудование? накладная или что?

  21. Аноним443
    Гость
    ???

  22. Клерк
    Регистрация
    09.04.2010
    Сообщений
    129
    подскажите, я правильно понимаю, что перечисление 18 процентов из своего кармана не освобождает от штрафа по 123 НК РФ?

    Статья 123. Невыполнение налоговым агентом обязанности по удержанию и (или) перечислению налогов
    Неправомерное неудержание и (или) неперечисление (неполное удержание и (или) перечисление) в установленный настоящим Кодексом срок сумм налога, подлежащего удержанию и перечислению налоговым агентом,

    (в ред. Федеральных законов от 09.07.1999 N 154-ФЗ, от 27.07.2010 N 229-ФЗ)

    влечет взыскание штрафа в размере 20 процентов от суммы, подлежащей удержанию и (или) перечислению.

    (в ред. Федеральных законов от 09.07.1999 N 154-ФЗ, от 27.07.2010 N 229-ФЗ)

  23. Аноним443
    Гость
    ответьте, пожалуйста, на вопрос в посте 20

  24. Клерк
    Регистрация
    09.04.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    18
    Подскажите еще по подобному вопросу. Мы оплачиваем в сентябре иностранному поставщику за оборудование, одновременно платим НДС за него как налоговый агент, он отгружает нам тоже в сентябре.
    1)В декларации по НДС за 3кв. показываем сумму НДС к уплате и к вычету одновременно? или к вычету в 4кв?
    Имеете право поизвести вычет в 3 квартале.

    2)По какому документу иностранный поставщик нам должен отгрузить оборудование? накладная или что?
    По своим отгрузочным документам

  25. Аноним
    Гость
    Организацией, находящейся в (являющиеся резидентом) РФ заключен договор на оказание услуг с иностранной компанией, которая не состоит на налоговом учете в РФ.Но у иностранной компании есть филиал, зарегистрированный на территории РФ.
    И возник вопрос кто является плательщиком НДС в бюджет РФ: российская организация или филиал иностранной организации?

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)