Коллеги, добрый день!
я с очередным вопросом.
По договору с Клиентом мы проводим "мотивационную программу среди своих сотрудников, направленную на увеличение эффективности оказания услуг Исполнителем (нами) по Договору и удержание сотрудников Исполнителя (наших) на весенне-летний период".
В рамках этой программы мы обязуемся "приобрести призы для вручения номинантам Мотивационной программы, определить и наградить номинантов Мотивационной программы..."
Наш Клиент "обязуется возместить Исполнителю расходы, подтвержденные документально, связанные с приобретением призов для номинантов Мотивационной программы"
А теперь внимание, вопросы:
я приобрела призы, раздала их сотрудникам.
- Как правильно отразить это в акте с клиентом? Можно выставить ему просто счет на возмещение расходов на призы по стоимости призов? Или нужно делать через реализацию, сч/ф и начислять НДС?
- Как быть с расходами по прибыли? Если провожу как возмещение - оно понятно. А если все же через реализацию - включаю в расходы? По какой статье?
- Нужно ли начислять НДС с суммы призов, переданных сотрудникам? Не расценят ли налоговики награждение приками как безвозмездную передачу для целей НДСа?
- Как быть с входным НДСом?
Про НДФЛ и соц. взносы спрошу в другом разделе, если есть что сказать и по этим вопросам - велком, буду рада
Очень жду ответов!


