×
Показано с 1 по 14 из 14
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    01.08.2011
    Сообщений
    207

    дебит. и кредит. задолж-ть

    в базе за 2010г поплыли сальдо по 60.01 и 60.02, т.е. в балансе за 2010г сданном не идут цифры по дебит. и кредит. задолженности по сравнению с осв за 2010г(если её сформировать сейчас). Что делать? подскажите, пжлста.
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,682
    Узнать, где правильный вариант - в балансе или в ОСВ. Инвентарицию проводили?

  3. #3
    Клерк
    Регистрация
    01.08.2011
    Сообщений
    207
    правильно в осв. инвентаризацию по счетам на 01.01.2011г не проводили.

  4. #4
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,682
    Цитата Сообщение от Ваша тётя Посмотреть сообщение
    правильно в осв
    Чего-то не поняла, где что поплыло. ОСВ - это то что в базе или то что сдали? Если то, что сдали, так исправьте (восстановите) в программе

  5. #5
    Клерк
    Регистрация
    01.08.2011
    Сообщений
    207
    да, в ОСВ в базе - одно (и оно верно), а в том, что сдали другое

  6. #6
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,682
    При сдаче следующего баланса укажите правильные цифры.

  7. #7
    Клерк
    Регистрация
    01.08.2011
    Сообщений
    207
    и всё? не накажут при проверке?

  8. #8
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,682
    не накажут при проверке?
    За что? По данным бух.учета у вас всё правильно. Ошибка в отчетности (насколько существенная, кстати?), а уточненная бух.отчетность не сдается.

  9. #9
    Клерк
    Регистрация
    01.08.2011
    Сообщений
    207
    cущественная

  10. #10
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,682
    Из ПБУ 22/2010:
    9. Существенная ошибка предшествующего отчетного года, выявленная после утверждения бухгалтерской отчетности за этот год, исправляется:
    2) путем пересчета сравнительных показателей бухгалтерской отчетности за отчетные периоды, отраженные в бухгалтерской отчетности организации за текущий отчетный год
    за исключением случаев, когда невозможно установить связь этой ошибки с конкретным периодом либо невозможно определить влияние этой ошибки накопительным итогом в отношении всех предшествующих отчетных периодов.
    Пересчет сравнительных показателей бухгалтерской отчетности осуществляется путем исправления показателей бухгалтерской отчетности, как если бы ошибка предшествующего отчетного периода никогда не была допущена (ретроспективный пересчет).

  11. #11
    Клерк
    Регистрация
    01.08.2011
    Сообщений
    207
    т.е. на париться, делать дальше как должно быть. да?

  12. #12
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,682
    Ваша тётя, а вы никак иначе не можете запариться

  13. #13
    Клерк
    Регистрация
    01.08.2011
    Сообщений
    207
    Спасибо Вам большущее за помощь.

  14. #14
    Клерк
    Регистрация
    18.10.2009
    Сообщений
    1,198
    хорошо, что не 62 счет поехал, а то бы сразу и НДС поехал

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)