Помогите плиз!!!!Ситуация абсурдная-но сказали разобрать косяки прошлого буха.Сама в это новенькая(((Расскажу подробно:
на балансе фирмы есть общежитие,комендант общежития ежемесячно приносит в нашу бухгалтерию расчет на кварплату за общагу (29 жильцов) согласно тарифам города
Также нам за обжещитие выставляют ком службы за вывоз мусора,электроэнергию-ВСЕ ЭТО БУХ ПЕРЕВЫСТАВЛЯЛ НА ОБЩЕЖИТИЕ.Также он "перевставлял общежитию"з-п коменданта который у нас в штате и страховые взносы ее.В течении месяца жильцы вносили плату(с ним как с физ лицами нет никакого договора)Таким образом у старого буха следующие проводки:
Д76-5 общежитие К 70 и 69-перевыставлены расходы по зп за коменданта
Д76-5 общежитие К 76-5 Ком инстанции-перевыставление расходов общежитию
Д29К76-5 общежитие-начисление кварплаты жильцам общаги согласно тарифам.
Д50К29-внесена оплата от жильцов
Сумма перевыставленная жильцам больше чем суммы перевыставленные фирмой на
общежитие и оплачивают они не во время.
Таким образом остаток на счете 29 бух списывала либо на 91-2 либо на 91-1 чтоб закрыть счет 29 в конце месяца.
Что то меня смущает правильность этой схемы....Как вы считаете?


