×
Показано с 1 по 9 из 9

Тема: ЕНВД и НДС

  1. Аноним
    Гость

    ЕНВД и НДС

    Здравствуйте. У нас ресторан на ЕНВД - площадь 141,9m (при регистрации заявление на упрощенку не подавали) Нам выставляют счета с ндс плюс мы покупали компьютеры, ручки и т.д. - в них указан ндс.

    Вопросы:
    1. Как мы поняли если тебе выставляют счет с ндс - то ндс в этих счетах надо оплачивать. (нал/безнал)
    2. Если мы выставляем счета мы ндс не пишем и считаем без ндс.
    3. Как вернуть/возместить заплаченный нами при покупке ндс (он входной называется?)?
    4. ЕНВД мы можем уменьшить только на уплаченные страховые взносы (не более 50% енвд)?
    Поделиться с друзьями

  2. Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,328
    1. Да
    2. Да
    3. Никак. А кто и что вам должен возвращать? Это ваши расходы
    4. И на больничные (которые за счет работодателя, т.е. первые 3 дня)

  3. Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Над.К Посмотреть сообщение
    1. Да
    3. Никак. А кто и что вам должен возвращать? Это ваши расходы
    На упрощенке входной НДС, вроде, можно включить в расход (если УСН 15%)

    1. На осно надо возмещать НДС так: Когда мы выставляем счет, то сумму всго входящего НДС, который уплатили (покупали технику и т.д.) мы не включаем в стоимость? Или как?

  4. Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,328
    На упрощенке входной НДС, вроде, можно включить в расход (если УСН 15%)
    Ну а у вас расходы никак не учитываются. В том числе и НДС

  5. Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Над.К Посмотреть сообщение
    Ну а у вас расходы никак не учитываются. В том числе и НДС
    Понятно. Спасибо большое. А про возврат НДС на ОСНО мы правильно написали?

  6. Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,328
    Я не поняла, что Вы написали про НДС при ОСНО
    НДС при ОСНО считается отдельно, как выставленный Вами, так и входящий (если он относится к облагаемой НДС деятельности). Ни в какие себестоимости он не входит

  7. Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Над.К Посмотреть сообщение
    Я не поняла, что Вы написали про НДС при ОСНО
    НДС при ОСНО считается отдельно, как выставленный Вами, так и входящий (если он относится к облагаемой НДС деятельности). Ни в какие себестоимости он не входит
    т.е. мы платим на осно входящий ндс. Потом, по итогам месяца, смотрим сколько надо заплатить нам - если больше, чем сами заплатили - платим разницу в бюджет, если меньше, то эти деньги бюджет нам вернет. Мы поняли так. Это правильно?

  8. Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,328
    Ну примерно так, да. Только все считается по определенным правилам и по кникам покупок и продаж

  9. Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Над.К Посмотреть сообщение
    Ну примерно так, да. Только все считается по определенным правилам и по кникам покупок и продаж
    Огромное спасибо!

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)