×
Показано с 1 по 3 из 3
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    20.01.2011
    Сообщений
    173

    Вопрос по 1С 7.7Бухгалтерия

    Подскажите пожалуйста, я ИП(ЕНВД) розн.торг.продуктами, не очень хорошо знакома с проводками, а,нужно ввести товарн.остатки в программу
    1. Ввод остатков (закуп цена) Дт 41.2 Кт 00
    2.Торговая наценка понаменклатурно ДТ 41.2 Кт 42
    3.Денежные остатки (касса) Дт50.1 Кт 00
    4.Долг поставщикам (по каждому отдельно) Дт 00 Кт 60.1
    5.Долг нам от покупателей (по каждому отдельно) Дт 62.1 Кт 00
    Всё оформляю бух.справками. Нужно ли все эти операции связывать с НУ?
    Остатки нужно ввести 31.08, взаиморасчёты с контрагентами нужно вводить этим же числом или предыдущим?
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Бухгалтер Аватар для ZloiBuhgalter
    Регистрация
    21.08.2003
    Адрес
    г.Москва. р-н Выхино (для тактических ракет, точнее - не обязательно)
    Сообщений
    12,863
    Кривость ведения учёта прямопропорциональна номеру квартала с которого вы начинаете вести учёт.
    Время до завершения бухгалтерской работы есть величина постоянная...
    © Законы Мерфи.


  3. #3
    Бухгалтер-экономист Аватар для Галина1977
    Регистрация
    10.02.2011
    Адрес
    Столица Зимней Универсиады-2019 ;)
    Сообщений
    2,832
    olvladkob, есть такая опреация - ввод начальных остатков, товарные остатки нужно ещё вводить на забалансовые счета, а то не будут списываться. Может курсы 1С?

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)