Подскажите пожалуйста, я ИП(ЕНВД) розн.торг.продуктами, не очень хорошо знакома с проводками, а,нужно ввести товарн.остатки в программу
1. Ввод остатков (закуп цена) Дт 41.2 Кт 00
2.Торговая наценка понаменклатурно ДТ 41.2 Кт 42
3.Денежные остатки (касса) Дт50.1 Кт 00
4.Долг поставщикам (по каждому отдельно) Дт 00 Кт 60.1
5.Долг нам от покупателей (по каждому отдельно) Дт 62.1 Кт 00
Всё оформляю бух.справками. Нужно ли все эти операции связывать с НУ?
Остатки нужно ввести 31.08, взаиморасчёты с контрагентами нужно вводить этим же числом или предыдущим?



