Подскажите пожалуйста, когда отражаются страховые взносы в книге доходов и расходов, в месяц начисления или в момент уплаты? 1С почему-то разбивает суммы.
Подскажите пожалуйста, когда отражаются страховые взносы в книге доходов и расходов, в месяц начисления или в момент уплаты? 1С почему-то разбивает суммы.



Ну смотря что случилось вперед - начислили Вы взносы или уплатили
1С бьет сумму потому, что где-то что-то перекосилось. Программа считает что либо еще что-то не начисленно, а уже уплачено, либо уплачено, но начислено
Надо выверять данные
Начисляю взносы в конце месяца, выплачиваю в следующем.
до этого работала в другой бух. программе. Она в автоматическом режиме отражала начисленные страх. взносы в книге доходов и расходов в момент начисления. хотя саму зарплату отражала в момент выплаты.
не могу найти ответ. все-таки когда отражаются эти страх. взносы в КДиР???
аванс выплачивается в месяце начисления зп, сама зп в следующем месяце. может 1С каким-то образом это учитывает?
УСН - кассовый метод
1С-8 корректно ставит расходы в КУДиР, 1С 7- нет
Программа логически вычисляет, был ли остаток-задолженность на начало месяца+начисления, и когда проводите уплату-может откинуть часть суммы, если вы переплатили. Или поставить всю сумму уплаты в расходы, если все ок
при УСНО (15%) Расходы на погашение задолженности по налогам и сборам — учитываются в пределах фактически погашенной задолженности в те отчетные (налоговые) периоды когда налогоплательщик погашает указанную задолженность (т.е. при моменте оплаты)



Это неправильно. Все расходы при УСН отражаются только после того, как они оплачены. Какой ответ Вы ищите? Для взносов исключений в НК нет. Для принятия в расходы должно быть выполнено два условия - начислено взносов 100 рублей, 100 рублей оплачено, значит в расходы пошло 100 рубОна в автоматическом режиме отражала начисленные страх. взносы в книге доходов и расходов в момент начисления
Если начислено 80 руб, а оплачено 100, значит в расходы пойдет 80. Если начислено 100 руб, а оплачено 90 руб, в расходы пойдет 90 руб
Так вот программа считает, что у вас начислено не равно уплачено. Может где-то была недоплата, может переплата. И это все продолжает тянутся
А вообще вопросы про 1С задаются в разделе по 1С. И эта тема наверняка там уже обсуждалась
Тема перенесена
Разобралась. Спасибо! надо смотреть переплату-недоплату по счетам страховых взносов на начало периода. они учитываются при составлении КУДиР.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)