×
Показано с 1 по 14 из 14
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    07.09.2004
    Сообщений
    54

    хотим безвозмездно передать ОС

    Мы НКО. Хотим безвозмездно передать ОС, числящиеся у нас на балансе. Насколько я понимаю необходим договор, акт. ОС списываем по остаточной стоимости. НДС необходимо начислять, ведь для нас это будет как реализация, только без оплаты?
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Клерк Аватар для Ольга Ч.
    Регистрация
    19.10.2002
    Адрес
    почти Москва
    Сообщений
    1,110
    НДС необходимо начислять, ведь для нас это будет как реализация, только без оплаты?
    Имхо, да.
    С уважением, Ольга.

  3. #3
    дилетант-теоретик Аватар для zas77
    Регистрация
    22.12.2004
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,464
    Цитата Сообщение от Жозя
    Мы НКО. Хотим безвозмездно передать ОС, числящиеся у нас на балансе. Насколько я понимаю необходим договор, акт. ОС списываем по остаточной стоимости. НДС необходимо начислять, ведь для нас это будет как реализация, только без оплаты?
    Значит попросите, чтобы получатель ОС перечислил в бюджет за Вас этот налог.
    С уважением и наилучшими пожеланиями, Владимир

  4. #4
    Клерк Аватар для Бомж
    Регистрация
    02.06.2004
    Адрес
    мир
    Сообщений
    190
    1. Если передаете ОС НКО, которая будет использовать их не в предпринимательской деятельности, то:
    п. 1. Статья 146 «Объектом налогообложения признаются следующие операции - реализация товаров (работ, услуг) на территории Российской Федерации, в том числе реализация предметов залога и передача товаров (результатов выполненных работ, оказание услуг) по соглашению о предоставлении отступного или новации, а также передача имущественных прав».

    п. 3. Статья 39 «Не признается реализацией товаров, работ или услуг - передача основных средств, нематериальных активов и (или) иного имущества некоммерческим организациям на осуществление основной уставной деятельности, не связанной с предпринимательской деятельностью»;

    Следовательно, отсутствует объект налогообложения НДС.

    2. Если коммерческой организации, то подлежит налогообложению в общем порядке.

    3. Списываете у себя стоимость ОС Д91-К01 и начисленный износ с забалансового счета 010.

  5. #5
    Клерк
    Регистрация
    07.09.2004
    Сообщений
    54
    А можно ОС отдать безвозмездно по стоимости ниже балансовой? а то если отдавать (списывать) по балансовой, то НДС большой получается... платить неохота...

  6. #6
    Клерк Аватар для Бомж
    Регистрация
    02.06.2004
    Адрес
    мир
    Сообщений
    190
    хотел было ответить, да прочитав все ваши сообщения на klerk.ru, передумал.
    Дискредитируете, понимаешь ли, благое дело некоммерческих организаций в Российской Федерации . Внимательно читайте НК

  7. #7
    Клерк
    Регистрация
    07.09.2004
    Сообщений
    54
    Вот именно что... у НКО и так денег нет, так еще НДС платить с каких-то... А принимающая сторона точно ничего не хочет платить... Директор говорит - ищи выход... вот и вертишьмся как уж на сковородке... Если бы еще опят позволял... а то молодежь неопытная.. А что там НК говорит?

  8. #8
    дилетант-теоретик Аватар для zas77
    Регистрация
    22.12.2004
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,464
    Хотелось бы, сударыня, узнать немного поподребней.
    Выходит, что НДС за эти ОС крупнее арендных платежей?
    Или я что-то не понимаю?
    С уважением и наилучшими пожеланиями, Владимир

  9. #9
    Клерк
    Регистрация
    07.09.2004
    Сообщений
    54
    а если сделать договор займа от директора, а потом эти основные средства (мебель) передать директору в погашение договора займа? А может мебель и не основное средство??? Практически вся (стол, стул) стоимостью менее 10 т.р. каждый?

  10. #10
    дилетант-теоретик Аватар для zas77
    Регистрация
    22.12.2004
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,464
    Цитата Сообщение от Жозя
    а если сделать договор займа от директора, а потом эти основные средства (мебель) передать директору в погашение договора займа? А может мебель и не основное средство??? Практически вся (стол, стул) стоимостью менее 10 т.р. каждый?
    Молчанье - знак согласия. Выходит дело так.
    С уважением и наилучшими пожеланиями, Владимир

  11. #11
    Клерк
    Регистрация
    18.01.2005
    Сообщений
    32
    п. 3. Статья 39 «Не признается реализацией товаров, работ или услуг - передача основных средств, нематериальных активов и (или) иного имущества некоммерческим организациям на осуществление основной уставной деятельности, не связанной с предпринимательской деятельностью»;

    Следовательно, отсутствует объект налогообложения НДС.
    А в этом случае какие проводки делать?
    Д (83,84,86) К 01
    К 010
    Так?

  12. #12
    Клерк Аватар для Ольга Ч.
    Регистрация
    19.10.2002
    Адрес
    почти Москва
    Сообщений
    1,110
    Так. Без 84.
    С уважением, Ольга.

  13. #13
    Клерк
    Регистрация
    18.01.2005
    Сообщений
    32
    Так. Без 84.
    А если у нас все Основные средства которые поступали в организацию до 2002г. отражены на 84 счете. Как тогда?

  14. #14
    Клерк Аватар для Ольга Ч.
    Регистрация
    19.10.2002
    Адрес
    почти Москва
    Сообщений
    1,110
    Цитата Сообщение от shedddi
    А если у нас все Основные средства которые поступали в организацию до 2002г. отражены на 84 счете. Как тогда?
    Тогда, конечно, с 84-м. Просто я не встречала ОС, подвисших на нераспределённой прибыли. Обычно либо добавочный капитал, либо целевое финансирование.
    С уважением, Ольга.

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)