Уважаемые клерки! Скажите, пожалуйста, может быть кто-то столкнулся с проблемой учета проездных билетов для сотрудников. Раньше мы могли их учитывать на счете 97. Где сейчас можно учесть эти расходы будущих периодов. Ведь проездной на 45 дней надо будет списать по истечении этого периода. А до этого момента где их надо отразить. Ведь счета расчетов с поставщиками (60 и 76) здесь не очень применимы. Ведь это не авансы, и не дебиторская задолженность. Где же из лучше учитывать с момента приобретения до момента списания?

