Как правильно ввести исправления во 2 квартал, уменьшить выручку! Я делаю сторно реализации бухгалтерской справкой от 01.07.2011 г. и сторно счет-фактуры 01.07.2011 г. Формирую доп. лист к книге продаж, но он формируется тоже 01.07.2011 г. (исправления за 2 квартал). Почему-то мне кажется, что исправления нужно внести 30.06.2011 г. и доп. лист будет 30.06.201 г., но правильно ли это?

Ответить с цитированием

