×
Показано с 1 по 13 из 13
  1. Клерк
    Регистрация
    02.05.2011
    Сообщений
    31

    Исправительные проводки

    Как правильно ввести исправления во 2 квартал, уменьшить выручку! Я делаю сторно реализации бухгалтерской справкой от 01.07.2011 г. и сторно счет-фактуры 01.07.2011 г. Формирую доп. лист к книге продаж, но он формируется тоже 01.07.2011 г. (исправления за 2 квартал). Почему-то мне кажется, что исправления нужно внести 30.06.2011 г. и доп. лист будет 30.06.201 г., но правильно ли это?
    Поделиться с друзьями

  2. Клерк
    Регистрация
    28.07.2008
    Адрес
    Челябинск
    Сообщений
    387
    А почему делаете 01.07.2011 г. (неохота уточненку подавать?)

  3. Клерк
    Регистрация
    02.05.2011
    Сообщений
    31
    Да нет, уточниться по НДС хочу. Просто не знаю как правильно ввести корректировки, какой датой 30.06.2011 г. или 01.07.2011 г., ведь отчетность сдана. А прибыль уточнять не буду, т.к. налоговый период - год!

  4. Клерк
    Регистрация
    28.07.2008
    Адрес
    Челябинск
    Сообщений
    387
    Я бы сделал 30.06.2011 (доп. лист не формируется) и подал бы уточненку (вопрос только как посмотрит Ваша ИФНС на уменьшение НДС к уплате)

  5. Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,667
    По бух.учету исправления и надо текущим периодом делать.
    И доп.лист вы никак не могли 30.06 сделать, путешествия во времени невозможны. Но ведь в нем указано, что он ко 2 кварталу относится? Декларация за 2 квартал правильно формируется?

  6. Клерк
    Регистрация
    02.05.2011
    Сообщений
    31
    Т.е. я исправления вношу 01.07.2011 г. и доп. лист формирую тоже 01.07.2011 г.! Делаю уточненку по НДС за 2 квартал, а прибыль не трогаю?

  7. Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,667
    Да

  8. Клерк
    Регистрация
    02.05.2011
    Сообщений
    31
    Заранее извиняюсь за глупый вопрос. А Доп. лист подшивается к книге продаж, ведь книга продаж за второй квартал уже прошнурована и пропечатана?

  9. Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,667
    Цитата Сообщение от Buh_mos Посмотреть сообщение
    А Доп. лист подшивается к книге продаж, ведь книга продаж за второй квартал уже прошнурована и пропечатана?
    Ну и пришейте к уже сшитому

  10. Клерк
    Регистрация
    02.05.2011
    Сообщений
    31
    Всем ОГРОМНОЕ спасибо!

  11. Клерк
    Регистрация
    02.05.2011
    Сообщений
    31
    Ввела исправительные проводки, сформировала декларацию по НДС - все получилось! НДС к уплате в бюджет уменьшился почти в 2 раза. У меня возник следующий вопрос. Чтобы не попадать под камеральную проверку, может целесообразней сделать корректировку входящего НДС (убрать счет-фактуры на сумму первоначальной корректировки, т.е. максимально приблизится к сумме уплаты в бюджет по первичной декларации) Только как это сделать? Тоже бухгалтерской справкой сторно входящей счет-фактуры? Но корректировка почему-то не заполняется при формировании книги покупок за 3 квартал. Может это делается другим документом, например восстановление НДС и т.п.?

  12. Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,667
    Цитата Сообщение от Buh_mos Посмотреть сообщение
    НДС к уплате в бюджет уменьшился почти в 2 раза. У меня возник следующий вопрос. Чтобы не попадать под камеральную проверку
    Камералка по НДС с вашим участием будет, если НДС к возмещению в итоге получился. Насколько понимаю, это не так? И смысл химичить?

  13. Клерк
    Регистрация
    02.05.2011
    Сообщений
    31
    Нет сумма не к возмещению, просто так "хорошо" уменьшилась! Не хочется лишний раз провоцировать инспекторов.

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)