×
Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 60 из 107

Тема: Проводки

  1. #31
    Mmmaximmm Mmmaximmm вне форума
    Веселая бездельница Аватар для Mmmaximmm
    Регистрация
    22.03.2010
    Адрес
    Аэропорт
    Сообщений
    3,720
    а причём здесь 1С
    Я же написала "например"

    Как другие программы работают - не знаю, но если всякие там бухсофты не делают проводок в основных типовых документах - на кой они тогда вообще нужны?
    Положи меня, как печать, на сердце твое, как перстень, на руку твою: ибо крепка, как смерть, любовь; люта, как преисподняя, ревность; стрелы ее — стрелы огненные; она пламень весьма сильный. (с)

    автоматизация позволяет формировать отчеты автоматически

  2. #32
    Анжелика Ник Анжелика Ник вне форума
    В голове моей опилки :) Аватар для Анжелика Ник
    Регистрация
    11.10.2007
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    23,062
    Mmmaximmm, если чел не будет понимать проводок он в программе такого наворотит потом не разгребешь.. Программа она же не понимает .что в результате должно получится. галку не ту поставил и сформировалось не так.. А новичку и по барабану если он проводок не понимает.. потом оправдывается что это программа так сформировала..

  3. #33
    ANNA_88_ANNA ANNA_88_ANNA вне форума
    Клерк
    Регистрация
    15.08.2010
    Сообщений
    53
    Цитата Сообщение от Анжелика Ник Посмотреть сообщение
    вот это все порадовало.. вобщем жизнь удалась...
    I am very glad that I make you happy! I do not know how you and I have life is! goodbye

  4. #34
    ANNA_88_ANNA ANNA_88_ANNA вне форума
    Клерк
    Регистрация
    15.08.2010
    Сообщений
    53
    Цитата Сообщение от Mmmaximmm Посмотреть сообщение
    А вы их вручную что ли делаете (проводки)?
    В 1С, например, проводки делает документ - вы делаете "поступление материалов" и документ сам делает проводки Дт 10 Кт 60, Дт 19 Кт 60
    Пока учет не автоматизирован на фирме, а в ручную мне пока даже лучше. Я хоть бы выстрою цепочку и пойму как правильно мне вести учет. Все всем спасибо за помощь и комментарии

  5. #35
    echinaceabel echinaceabel вне форума
    Клерк Аватар для echinaceabel
    Регистрация
    22.04.2009
    Адрес
    Кузбасс
    Сообщений
    6,809
    Цитата Сообщение от ANNA_88_ANNA Посмотреть сообщение
    Я хоть бы выстрою цепочку и пойму как правильно мне вести учет.
    Вот это правильно.

    Цитата Сообщение от ANNA_88_ANNA Посмотреть сообщение
    I am very glad that I make you happy! I do not know how you and I have life is! goodbye
    И это правильно (хоть знанием английской грамматики порадовали).

  6. #36
    Анжелика Ник Анжелика Ник вне форума
    В голове моей опилки :) Аватар для Анжелика Ник
    Регистрация
    11.10.2007
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    23,062
    ANNA_88_ANNA, http://mvf.klerk.ru/hoz/hozmenu.htm может чем то поможет

  7. #37
    ZloiBuhgalter ZloiBuhgalter вне форума
    Бухгалтер Аватар для ZloiBuhgalter
    Регистрация
    21.08.2003
    Адрес
    г.Москва. р-н Выхино (для тактических ракет, точнее - не обязательно)
    Сообщений
    12,863
    Цитата Сообщение от ANNA_88_ANNA Посмотреть сообщение
    Пока учет не автоматизирован на фирме, а в ручную мне пока даже лучше. Я хоть бы выстрою цепочку и пойму как правильно мне вести учет. Все всем спасибо за помощь и комментарии
    Значит тут только терапевтическое. Значит я ошибся.

    Ну бывает...
    Просто от самого первого поста у меня дыбы волосом встали....
    Время до завершения бухгалтерской работы есть величина постоянная...
    © Законы Мерфи.


  8. #38
    echinaceabel echinaceabel вне форума
    Клерк Аватар для echinaceabel
    Регистрация
    22.04.2009
    Адрес
    Кузбасс
    Сообщений
    6,809
    Цитата Сообщение от ZloiBuhgalter Посмотреть сообщение
    Просто от самого первого поста у меня дыбы волосом встали....
    Полагаю, что не только от первого. Вы правы, случай, скорее всего, поддающийся излечению (лоботомия явно не требуется).ИМХО.

  9. #39
    Аноним
    Гость
    Люди, а проводка Д90.3 К68 выделен НДС это с суммы закупки (поставщик) и проводка Д68 К19 НДС принят к зачету - это сумма НДС проданного - сумма НДС купленного, его мы и ставим к зачету, верно?

  10. #40
    Анжелика Ник Анжелика Ник вне форума
    В голове моей опилки :) Аватар для Анжелика Ник
    Регистрация
    11.10.2007
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    23,062
    не верно

  11. #41
    Анжелика Ник Анжелика Ник вне форума
    В голове моей опилки :) Аватар для Анжелика Ник
    Регистрация
    11.10.2007
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    23,062
    На субсчете 90-1 "Выручка" учитываются поступления активов, признаваемые выручкой.
    На субсчете 90-2 "Себестоимость продаж" учитывается себестоимость продаж, по которым на субсчете 90-1 "Выручка" признана выручка.
    На субсчете 90-3 "Налог на добавленную стоимость" учитываются суммы налога на добавленную стоимость, причитающиеся к получению от покупателя (заказчика).
    На субсчете 90-4 "Акцизы" учитываются суммы акцизов, включенных в цену проданной продукции (товаров).
    Организации - плательщики экспортных пошлин могут открывать к счету 90 "Продажи" субсчет 90-5 "Экспортные пошлины" для учета сумм экспортных пошлин.
    Субсчет 90-9 "Прибыль / убыток от продаж" предназначен для выявления финансового результата (прибыль или убыток) от продаж за отчетный месяц.
    не забываем смотреть план счетов

  12. #42
    Аноним
    Гость
    клерки подскажите, я сделала вот такие проводки 01.10.11
    Д41 К60-500 000 купили товар
    Д19 К60-45454,54 в т.ч. НДС
    Д68 К19-45454,54 приняла к зачету для оплаты НДС

    Д62 К90.1-700 000 продали товар
    Д90.2 К41 - 500 000 списала с/с
    Д90.3 К68 - 63636,36 выделила НДС
    Какая следом нужна проводка для уплаты ндс в б-т (18181,82)?

    и еще если на протяжении м-ца были сделки и я буду аналогично делать так:
    Д41 К60
    Д19 К60
    Д68 К19

    Д62 К90.1
    Д90.3 К68
    ....
    а по окончании сделки буду списывать себестоимость датой последней продажи
    Д90.2 К41

  13. #43
    Сафа Сафа вне форума
    Клерк
    Регистрация
    11.01.2008
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,222
    68-51=18181.82

  14. #44
    Аноним
    Гость
    И еще такой вопрос, насколько я понимаю необходимо по окончании месяца делать закрытие счетов таких как: 44; 10.3
    Правильно ли я сделаю если в течении м-ца на Д44 я относила расходы и по окончании м-ца сделаю проводку Д90.2 К44
    и по топливу Д90.1.2 К10.3
    И какую мне сделать проводку по Д91.2 ???
    Спасибо заранее

  15. #45
    ZZZhanna ZZZhanna вне форума
    Клерк Аватар для ZZZhanna
    Регистрация
    13.11.2005
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    46,841
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Д41 К60-500 000 купили товар
    Д19 К60-45454,54 в т.ч. НДС
    неправильная сумма НДС
    а по окончании сделки буду списывать себестоимость датой последней продажи
    Д90.2 К41
    Списывать реализованный товар надо при отгрузке

    и по топливу Д90.1.2 К10.3
    неправильно, ГСМ списываются на счета затрат
    И какую мне сделать проводку по Д91.2 ???
    а что там было? 91 счет, как и 90, закрывается на сч.99
    Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©

  16. #46
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от ZZZhanna Посмотреть сообщение
    неправильная сумма НДС
    Сумма НДС ПРАВИЛЬНАЯ МЫ РАБОТАЕМ С 10%

    Списывать реализованный товар надо при отгрузке
    Например на 01.10 поступил товар в размере 2500000 а отгрузили (соответственно и док-т отписан) на 400000р. я же не могу списать себестоимость в размере 2500000??? Вот в чем мои сомнения, поэтому я хочу сделать списание себ-сти по окончании сделки, можно ли так сделать, а если нет посоветуйте как быть?

    неправильно, ГСМ списываются на счета затрат
    ГСМ я не провожу в затраты я просто выплачиваю работнику за топливо, нет с ним договора аренды. Но работнику организация должна за 4 м-ца какие проводки сделать в этом случае
    Д10.3 К71
    ?

    а что там было? 91 счет, как и 90, закрывается на сч.99
    91.2 обслуживание банка по клиент-банку

  17. #47
    ZZZhanna ZZZhanna вне форума
    Клерк Аватар для ZZZhanna
    Регистрация
    13.11.2005
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    46,841
    1. сумма неправильная или НДС, или без НДС.
    Если сумма с НДС 500000, и НДС 10% в т.ч. то
    Д 41 К 60 454545,45
    Д 19 К 60 45454,55
    если Д 41 К 60 500000, то Д 19 К 60 50000
    2. в себестоимость Д 90.2 К 41 списываете себестоимость только реализованных товаров. Отгрузили 400т.р., => и Д 90.02 К 41 400т.р. Остальное остается на сч.41, иначе остатки по Д 41 будут некорректными, и есть риск дважды списать один и тот же товар
    3. выплата сотруднику за ГСМ это Д 71/76 К 50. Для списания со сч.10.3 нужен путевой лист, на его основании Д 20/44/26 К 10.3, а потом уже Д 90 К 20/26/44 в конце месяца.
    4.Д 99 К 91.9 закрытие 91 счета (целиком в конце месяца, а не по каждой операции)
    Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©

  18. #48
    Аноним
    Гость
    Спасибо очень разборчиво, дошло до меня

  19. #49
    Аноним
    Гость
    Еще вопрос: работник ездил в командировку подтверждающие док-ты с НДС (например, номер на сумму 3000р. в т.ч. НДС 457,63) я делаю авансовый там же тоже надо выделять НДС? Д19 К71
    И можно будет поставить к вычету (т.е. уменьшить НДС для уплаты в бюджет)?

  20. #50
    ZZZhanna ZZZhanna вне форума
    Клерк Аватар для ZZZhanna
    Регистрация
    13.11.2005
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    46,841
    если помимо выделения НДС в док-тах есть сч.-фактура, то да
    Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©

  21. #51
    Аноним
    Гость
    А какая с/ф может быть в гостинице они выписали счет и кассовый чек к нему приложили?
    Да, и если можно уменьшить н/облагаемую базу какую потом проводку сделать? После Д19 К71

  22. #52
    ZZZhanna ZZZhanna вне форума
    Клерк Аватар для ZZZhanna
    Регистрация
    13.11.2005
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    46,841
    Значит, нельзя, тем более, что нет даже акта. кассовый чек вообще не первичный документ дл оприходования услуг. Они в гостинице, вообще, может, на ЕНВД или УСН.
    Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©

  23. #53
    Аноним
    Гость
    Я знаю что надоела уже сегодня , но все таки подскажите и я со спокойной душой пойду домой!!!

  24. #54
    Сафа Сафа вне форума
    Клерк
    Регистрация
    11.01.2008
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,222
    91.2-19 = сумму невозмещаемого налога в расходы.

  25. #55
    Аноним
    Гость
    2. в себестоимость Д 90.2 К 41 списываете себестоимость только реализованных товаров. Отгрузили 400т.р., => и Д 90.02 К 41 400т.р. Остальное остается на сч.41, иначе остатки по Д 41 будут некорректными, и есть риск дважды списать один и тот же товар
    Я же правильно поняла в себестоимость ставить сумму без НДС?

  26. #56
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Сафа Посмотреть сообщение
    91.2-19 = сумму невозмещаемого налога в расходы.
    Я еще проконсультировалась у опытного бух-ра она мне сказала, что я могу сделать вот так Д68.2 К19 и тем самым уменьшить НДС; вроде это разрешается... и занести этот счет в книгу покупок

  27. #57
    Январь Январь вне форума
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,686
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Я еще проконсультировалась у опытного бух-ра она мне сказала, что я могу сделать вот так Д68.2 К19 и тем самым уменьшить НДС; вроде это разрешается...
    Да, по командировочным расходам можно. (п. 7 ст. 171)

  28. #58
    ZZZhanna ZZZhanna вне форума
    Клерк Аватар для ZZZhanna
    Регистрация
    13.11.2005
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    46,841
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    и занести этот счет в книгу покупок
    обычный счет? лично я как-то сомневаюсь, счет вообще документ исключительно на оплату, как и кассовый чек.
    Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©

  29. #59
    Аноним
    Гость
    4.Д 99 К 91.9 закрытие 91 счета (целиком в конце месяца, а не по каждой операции)[/QUOTE]

    Т.е. по Д у меня отнесены прочие расходы 91.2 я должна все сложить и поставить в К91.9 и тем самым списать на прибыли или убытки (в моем случае -убыток)? Правильно

  30. #60
    Январь Январь вне форума
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,686
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    по Д у меня отнесены прочие расходы 91.2 я должна все сложить и поставить в К91.9
    Только в конце года при реформации баланса. До 31.12 только сальдо по 91 списывается проводкой 99.1 - 91.9 или 91.9 - 99.1

Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)