×
Показано с 1 по 4 из 4
  1. Аноним
    Гость

    импортный товар

    Доброго дня. при приобретении товаров из-за границы мы уплачиваем НДС на таможне. Проводки Д19 К76
    Д76 К51
    Д68 К19

    В декларации по НДС отражается сумма к вычету по строке 170
    ВОПРОС:
    нужно ли начислять НДС с приобретенных товаров из-за границы и показывать его по строке 010 налоговой декларации? или же есть право уменьшать начисленный НДС с реализации на сумму вычета по импортному товару
    Поделиться с друзьями

  2. Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    нужно ли начислять НДС
    Нет.

  3. Аноним
    Гость
    сомнения по этому поводу возникают из-за следующего:

    Согласно п.38.1 раздела VI Приложения №2, утвержденного Приказом Минфина РФ от 15.10.2009 N 104н «Об утверждении формы налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость и Порядка ее заполнения» в графах 3 и 5 по строкам 010 – 040 отражаются налоговая база, определяемая в соответствии со статьями 153 – 157, пунктом 1 статьи 159 НК РФ, и сумма налога по соответствующей налоговой ставке.

    Согласно ст.153 НК РФ при ввозе товаров на территорию Российской Федерации, налоговая база определяется налогоплательщиком в соответствии с главой 21 НК РФ.

  4. Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    при ввозе товаров на территорию Российской Федерации, налоговая база определяется налогоплательщиком в соответствии с главой 21 НК РФ
    и таможенным законодательством ТК ТС. И уплачиваете вы НДС таможенному органу.
    В декларации по строкам 010-040 (исходя из названий налогооблагаемых объектов и инструкции по заполнению) отражается реализация, вы же ничего не реализуете.

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)