×
Показано с 1 по 14 из 14

Тема: Импорт

  1. #1
    Ежевиччка
    Гость

    Импорт

    Уважаемые клерки,очень нужна ваша помощь,помогите кто чем.Любая информация нужна начинающему бухгалтеру(

    Ситуация следующая:
    Фирма только начала свою работу в сентябре.ООО,основная деятельность это продажа автозапчастей ввезенных из Республики Белорусии. Склад уже заполнен,т.е. товар куплен. Сейчас только одни расходы. Кассу зарег-ли. Подали заявление на переход на УСН.

    А что делать дальше?? С чего начинать?? Вычитала что нужно платить НДС,в какой срок? сейчас отчетность началась ведь ее нужно сдавать,в основном она будет нулевая я так понимаю??

    Очень нужна помощь, я полный нуль((
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Ярослав Ярослав вне форума
    Клерк Аватар для Ярослав
    Регистрация
    21.06.2003
    Сообщений
    3,929
    Цитата Сообщение от Ежевиччка Посмотреть сообщение
    Уважаемые клерки,очень нужна ваша помощь,помогите кто чем.Любая информация нужна начинающему бухгалтеру(

    Ситуация следующая:
    Фирма только начала свою работу в сентябре.ООО,основная деятельность это продажа автозапчастей ввезенных из Республики Белорусии. Склад уже заполнен,т.е. товар куплен. Сейчас только одни расходы. Кассу зарег-ли. Подали заявление на переход на УСН.

    А что делать дальше?? С чего начинать?? Вычитала что нужно платить НДС,в какой срок? сейчас отчетность началась ведь ее нужно сдавать,в основном она будет нулевая я так понимаю??

    Очень нужна помощь, я полный нуль((
    На УСН собираетесь перейти с 2012 года, или подали заявление вместе с регистрацией? Вы сейчас на УСН или нет?
    С уважением, Ярослав

  3. #3
    Ежевиччка
    Гость
    Сейчас мы на ОСНО,на УСН переводимся с 1 января 2012 года.

  4. #4
    Ярослав Ярослав вне форума
    Клерк Аватар для Ярослав
    Регистрация
    21.06.2003
    Сообщений
    3,929
    Цитата Сообщение от Ежевиччка Посмотреть сообщение
    Сейчас мы на ОСНО,на УСН переводимся с 1 января 2012 года.
    Ага. Если у вас нет реализации, то нет и начислений НДС. Записывайте уплаченный при ввозе НДС в книгу покупок. И ставьте к возмещению по декларации за 3-ий квартал. Вам откажут из-за отсутствия реализации, ну и пусть.
    Налога на прибыль у вас не будет, потому что по декларации покажете расходы без доходов, т.е. убыток.
    В бухотчетности (форме 2) показываете убыток - Были же у вас расходы?

    Что-то продадите в 4-м квартале, тогда и вычтете НДС по проданным запчастям.
    Не забудьте, что при переходе на НДС нужно будет восстановить весь равнее вычтенный НДС по остатку товара на 31.12.12.
    С уважением, Ярослав

  5. #5
    Ежевиччка
    Гость
    Ярослав,прежде всего,спасибо огромное,за столь быстрый ответ и достаточно развернутый)) Но все же возникли еще маленькие вопросы. Я просто сама с ОСНО не связывалась никогда,только с упрощенкой да и с услугами. В торговлю не сувалась никогда,а вот сунулась,да пожалела уже(((

    Значит так,реализации у нас не было,был только ввоз товара,те. мы его толкьо купили,далее расходы были за аренду и рекламу. В данный момент нет никакой бухгалтерии вообще,даже программа еще не установленя.Если я не ошибаюсь нужна будет 1с8?? А так же я сдаю бухгалтерский баланс и отчет о прибылях нулевые??

    Простите за глупые вопросы,но в голове каша,трудно сообразить,вообще чего делатьь((вообщем паника)))

  6. #6
    эллик эллик вне форума
    Клерк
    Регистрация
    03.07.2008
    Сообщений
    229
    [
    Значит так,реализации у нас не было,был только ввоз товара,те. мы его толкьо купили,далее расходы были за аренду и рекламу. В данный момент нет никакой бухгалтерии вообще,даже программа еще не установленя.Если я не ошибаюсь нужна будет 1с8?? А так же я сдаю бухгалтерский баланс и отчет о прибылях нулевые??

    Простите за глупые вопросы,но в голове каша,трудно сообразить,вообще чего делатьь((вообщем паника)))[/QUOTE]

    Как это нулевой баланс? Вы создали компанию, следовательно есть размер уставного капитала в пассиве баланса, если товар ввезли но не продали, следовательно есть дебетовый остаток на 41 счете, данная сумма отражается в активе баланса, если были расходы на аренду и рекламу , вопрос оплачены эти расходы или нет, если нет, то это кредиторская задолженность, ну и зарплата, начислялась? страховые взносы? есть движение по расчетному счету?, все это надо отразить в бухгалтерском балансе и в отчете по прибылям и убыткам. Еще необходимо сдать декларацию по НДС, декларацию по налогу на прибыль, отчет в ФСС за 9 месяцев , РСВ в пенсионный и перс. учет.И самый непростой вопрос будет с подтверждением в течении 180 дней НДС по товарам ввезенных из республики Беларусь, это отдельная "песня" . Если Вы никогда не работали в ОСНО торговля импорт, по началу будет очень непросто. Удачи

  7. #7
    Ярослав Ярослав вне форума
    Клерк Аватар для Ярослав
    Регистрация
    21.06.2003
    Сообщений
    3,929
    Цитата Сообщение от эллик Посмотреть сообщение
    И самый непростой вопрос будет с подтверждением в течении 180 дней НДС по товарам ввезенных из республики Беларусь, это отдельная "песня" . Если Вы никогда не работали в ОСНО торговля импорт, по началу будет очень непросто. Удачи
    Какие 180 дней? Это не экспорт по нулевой ставке, это ввоз товара из Белоруссии. НДС при ввозе наверняка уже уплачен.
    С уважением, Ярослав

  8. #8
    Ежевиччка
    Гость
    Эллик,спасибо большое)) Я уже поняла что,это все ооочень сложно(( но и людей подвести тоже не могу,хотя своим незнание похоже больше подведу.

    Вообщем так немного разложила все по полкам И вот что получается:
    до 20 октября,мы должны оплатить НДС(Где взять можно реквизиты и образец платежного поручения??),а также в налоговую подать следующие документы
    1. Декларацие НДС
    2. Заявление о ввозе товаров в трех экземплярах (Где взять форму данного заявления
    3. Выписку банка (ее копию), свидетельствующую о фактической уплате налога по ввезенным товарам,
    4. Договор (его копию), на основании которого товар ввезен в Россию из Белоруссии, 5. Транспортные документы, подтверждающие перемещение товара с территории Республики Беларусь на территорию Российской Федерации(какие это могут быть документы?)
    6. Товаросопроводительные документы белорусских налогоплательщиков. (И здесь тоже не совсем понятно что это за документы??)

    Правильно все это?

    А дальше по схеме сдается отчетность.с балансом все немного понятно,с отчетом о прыблях тоже. Зарплатные налоги точно нулевые зарплаты не было.

  9. #9
    Ярослав Ярослав вне форума
    Клерк Аватар для Ярослав
    Регистрация
    21.06.2003
    Сообщений
    3,929
    Цитата Сообщение от Ежевиччка Посмотреть сообщение
    Ярослав,прежде всего,спасибо огромное,за столь быстрый ответ и достаточно развернутый)) Но все же возникли еще маленькие вопросы. Я просто сама с ОСНО не связывалась никогда,только с упрощенкой да и с услугами. В торговлю не сувалась никогда,а вот сунулась,да пожалела уже(((

    Значит так,реализации у нас не было,был только ввоз товара,те. мы его толкьо купили,далее расходы были за аренду и рекламу. В данный момент нет никакой бухгалтерии вообще,даже программа еще не установленя.Если я не ошибаюсь нужна будет 1с8?? А так же я сдаю бухгалтерский баланс и отчет о прибылях нулевые??

    Простите за глупые вопросы,но в голове каша,трудно сообразить,вообще чего делать((вообщем паника)))
    1. Купить программу 1С. Хотите - 7.7, хотите - 8.2.
    2. Ввести все операции по закупке запчастей, по кассе, расчетному счету, начисление зарплаты и взносов. Все ввести.
    3. До 15 октября сдать 4-ФСС
    4. До 20 октября сдать декларацию по НДС
    5. До 28 октября сдать декларацию по налогу на прибыль
    6. до 30 октября сдать промежуточную бухгалтерску отчетность (баланс и форма 2).
    7. И начать готовить и сдавать отчеты в ПФ.
    С уважением, Ярослав

  10. #10
    Ежевиччка
    Гость
    Нет,НДС еще не уплачен((

  11. #11
    Ярослав Ярослав вне форума
    Клерк Аватар для Ярослав
    Регистрация
    21.06.2003
    Сообщений
    3,929
    Цитата Сообщение от Ежевиччка Посмотреть сообщение
    Эллик,спасибо большое)) Я уже поняла что,это все ооочень сложно(( но и людей подвести тоже не могу,хотя своим незнание похоже больше подведу.

    Вообщем так немного разложила все по полкам И вот что получается:
    до 20 октября,мы должны оплатить НДС(Где взять можно реквизиты и образец платежного поручения??),а также в налоговую подать следующие документы
    1. Декларацие НДС
    2. Заявление о ввозе товаров в трех экземплярах (Где взять форму данного заявления
    3. Выписку банка (ее копию), свидетельствующую о фактической уплате налога по ввезенным товарам,
    4. Договор (его копию), на основании которого товар ввезен в Россию из Белоруссии, 5. Транспортные документы, подтверждающие перемещение товара с территории Республики Беларусь на территорию Российской Федерации(какие это могут быть документы?)
    6. Товаросопроводительные документы белорусских налогоплательщиков. (И здесь тоже не совсем понятно что это за документы??)
    Найдите и почитайте Письмо ФНС России от 10.05.2011 г. № АС-4-2/7439@ "О порядке заполнения заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов"
    Там есть сылка на все нормативные документы.
    С уважением, Ярослав

  12. #12
    Ежевиччка
    Гость
    Спасибо большое за развернутые ответы.очень вам благодарна за помощь

  13. #13
    эллик эллик вне форума
    Клерк
    Регистрация
    03.07.2008
    Сообщений
    229

    импорт

    Вы заполняете в конце месяца в программе налоговой или в 1С, куда вносите данные о контракте, спецификации, наименовании товара, заносите номер счета -фактуры, ТТН. Все это распечатываете в 3 экз. По каждому контракту свое заявление. Дальше делаете декларацию по косвенным налогам. Все это скидываете на диск или дискету. Несете в налоговую до 20 числа следующего за месяцем поставки.
    2.Выписка банка по налогу: копию платежного поручения прикладываете к заявлению
    Перечисляете НДС, только обратите внимание что там КБК другой, чем по российскому НДС.
    3.договор: копию договора прикладываете к заявлениям
    4.товаросопров.документы: копию прикладываете к заявлению

    И как идет расчет по НДС, если взять пример нам поставляют товар на сумму 1000 р. без НДС

    1000* 18 %= 180 это ваш НДС по белорусской поставке.

    Ваши заявления принимает налоговая, проверяет и на 10 день отдает вам их подписанными или с отказом (если к чему нибудь придеруться).

  14. #14
    Ежевиччка
    Гость
    Подскажите пожалуйста,может кто занет где скачать программу которая формирует заявление о ввозе товара и уплате косвенных налогов для налоговой??

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)