Заказчик перечислил по письму нашему поставщику деньги в качестве аванса, а директор меня не предупредил. Вот теперь в январе я сделал сверку и выяснился этот платеж.
Понятно, что надо сдавать корректирующую декларацию за сентсябрь.
Но ведь если есть аванс то нужно создавать сч.ф на аванс и рег. ее в книге продаж. Не понятно только какой датой.
Может кто что посоветует?


