Помогите, кто сталкивался с такой ситуацией. ИП открыла во 2 квартале, 2-й квартал работала с НДС, получили освобождение от НДС с 3-го квартала. Как считать НДС если с-ф 2-го квартала, а оплата прошла в 3 квартале?
Теперь о книге ДИР: В 1С она составляется или с НДС, или без НДС, по нарастающей, а как ее заполнить в этом случае? Для получения освобождения от НДС в налоговую сдала ДиР с НДС за 2-й квартал, а 3 и 4 квартала без НДС-как быть?

Ответить с цитированием


