Здравствуйте, коллеги.
Работаю в 1С7.
Обнаружила ошибку принятия расходов во 2 квартале.
Был выставлен акт на сумму=890 НДС=160,20 Итоговая сумма= 1050,20.
Обнаружила, что во 2 квартала приняла "Услуги сторонних организаций" на сумму 890р. без НДС. Теперь хочу в 3 квартала хочу принять с/ф на сумме 160.20р. Занесла ее в с/ф полученные. Но при закрытии месяца, получаю ошибку в бухгалтерских итогах.
Вопрос. Можно ли как-нибудь принять НДС в 3 квартале, чтобы не сдавать уточненку за 2 квартал?

