Клерки, нужна помощь:
диру предложил наш покупатель выступить в роли "посредника" по реализации его оборудования в Иран (самому неохота заморачиваться с документооборотом, возмещением), за это он даёт нам скидку в размере 10% на свою продукцию; т.е. мы выставляем счёт на предоплату/инвойс в долларах/евро, нам его оплачивают иностранные покупатели, соответственно - валютная выручка поступает на валютный счет (мы в банк предоставляем какие-то доки и заявление об обязательной продаже валюты???), затем аванс (уже в рублях) переводится на наш рублевый счет, после этого мы покупаем оборудование у нашего контрагента (торг-12, сч/ф с НДС), приходуем (НДС остается на 19 счете) и отгружаем в Иран (доки в долларах???) и вообще, им наши документы нужны какие-либо или нет?
Перевозчик - DHL.
Затем, собираем документы, заполняем соответствующий раздел декларации по НДС и ставим входящий НДС к вычету, правильно? К возмещению у нас НДС никогда не будет, т.к. к уплате всегда приличная сумма.
Главный вопрос: экспорт в Иран имеет отличия, например, от экспорта в Казахстан (сталкивались ранее), примерную последовательность документооборота помню???


Ответить с цитированием
