×
Показано с 1 по 5 из 5
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    10.10.2010
    Сообщений
    69

    Ошибка в декларации по НДС

    Доброе утро, я опять за советом...
    Обнаружила, что в прошлой декларации была не учтена одна счет-фактура к возмещению... теперь эта сумма попадает в книгу покупок за июль (сч-ф апрельская), причем не доп.листом, а в саму книгу....
    Как теперь лучше скоректировать, подать уточненку или оставить книгу покупок за июль в таком виде, как сейчас, и эта сумма пойдетв зачет в 3кв.?

    Заранее большое спасибо!
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Клерк
    Регистрация
    04.07.2011
    Сообщений
    50
    У меня была такая же ситуации и в налоговой мне сказали что ничего страшного можете уточненку не сдавать а провести эти документы текущим периодом!

  3. #3
    Клерк
    Регистрация
    10.10.2010
    Сообщений
    69
    Цитата Сообщение от Ольга 72 Посмотреть сообщение
    У меня была такая же ситуации и в налоговой мне сказали что ничего страшного можете уточненку не сдавать а провести эти документы текущим периодом!
    У меня документы проведены в пред.квартале, просто не поставила галочку, "предъявлен сч-ф", и НДС по этому документу не вошла в кн.покупок.

  4. #4
    Клерк
    Регистрация
    02.11.2007
    Сообщений
    4,720
    Цитата Сообщение от Вероника 79 Посмотреть сообщение
    подать уточненку

  5. #5
    Клерк
    Регистрация
    10.10.2010
    Сообщений
    69
    Точно? Так не хочется объясняться с директором...

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)