×
Показано с 1 по 25 из 25
  1. Клерк
    Регистрация
    07.05.2009
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    663

    НД на прибыль

    подскажите, пожалуйста!
    в НД на прибыль в разделе 1.1. есть графа 040 - сумма налога к доплате, и 050 - сумма налога к уменьшению.

    по итогам 3 кваратала в гарафе "сумма налога к доплате" указывается общая сумма налога за год?

    а в графе 050 "сумма налога к уменьшению" указывается уплаченный налог за предыдущие кварталы, правильно?
    Поделиться с друзьями

  2. Клерк
    Регистрация
    02.11.2007
    Сообщений
    4,720
    Цитата Сообщение от Tvani1 Посмотреть сообщение
    по итогам 3 кваратала в гарафе "сумма налога к доплате" указывается общая сумма налога за год?
    За 9 месяцев.
    Цитата Сообщение от Tvani1 Посмотреть сообщение
    а в графе 050 "сумма налога к уменьшению" указывается уплаченный налог за предыдущие кварталы, правильно?
    Не правильно.
    Заполняется или 040 или 050 в зависимости от того, к доплате или к уменьшению у Вас налог на прибыль по итогам периода.
    Цитата Сообщение от Tvani1 Посмотреть сообщение
    уплаченный налог
    вообще в декларации не отражается.
    Последний раз редактировалось Сергей А.В.; 07.10.2011 в 11:17.

  3. Клерк Аватар для OlgaK
    Регистрация
    30.03.2004
    Адрес
    Раменское
    Сообщений
    12,058
    Tvani1, у вас не заполнен лист 02 стр 210, 290
    Влюбленность в себя не бывает мимолетной.

  4. Клерк
    Регистрация
    07.05.2009
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    663
    Цитата Сообщение от OlgaK Посмотреть сообщение
    Tvani1, у вас не заполнен лист 02 стр 210, 290
    спасибо!!!!!!!

  5. Клерк
    Регистрация
    07.05.2009
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    663
    мы платим налог на прибыль по итогам квартала, его можно перечислить разово? или нужно разбивать помесячно, т.е 1/3 заплатить в октябре, 1/3 в ноябре и 1/3 в декабре?

  6. Клерк Аватар для OlgaK
    Регистрация
    30.03.2004
    Адрес
    Раменское
    Сообщений
    12,058
    Цитата Сообщение от Tvani1 Посмотреть сообщение
    по итогам квартала
    не нужно, и нельзя! прибыль платим разово.
    это НДС можно платить по 1/3...
    Влюбленность в себя не бывает мимолетной.

  7. Аноним
    Гость

    Вопрос

    Подскажите плиз: в 1 квартале были нулевые декларации, во 2 квартале по НД на прибыль были суммы, которые оплатили... Сейчас в декларации за 3 квартал пишется сумма общая (за 2 квартала) раздел 1.1. Получается, что в декларации вообще не указываются уплаченные налоги за предыдущий квартал?? И платить нужно вдвойне (за 2 и 3 вместе)?? Или в листе 02 строки 220 и 230 можно самим заполнить? Правильно ли будет?
    И еще вопрос: может ли НД на прибыль в декларации отличаться от оборотки??

  8. Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,670
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Или в листе 02 строки 220 и 230 можно самим заполнить?
    Нужно заполнить
    может ли НД на прибыль в декларации отличаться от оборотки??
    Всё, что угодно может быть, но надо понимать, почему и что от чего отличается

  9. Аноним
    Гость
    Всё, что угодно может быть, но надо понимать, почему и что от чего отличается[/QUOTE]

    у меня разница с обороткой всего в 56 руб. получается. Не будет это недоплатой по налогам???

  10. Клерк
    Регистрация
    02.11.2007
    Сообщений
    4,720
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    у меня разница с обороткой всего в 56 руб. получается. Не будет это недоплатой по налогам???
    Надо бы выяснить, что это за разница.

  11. Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,670
    Аноним, о какой оборотке речь? По 41 счету? И с чем разница? Телепатов нет на форуме.

  12. Аноним
    Гость
    В оборотно-сальдовой ведомости за 9 месяцев по сч.68,4,2 общая сумма налога. а в декларации итоговая сумма к уплате меньше на 56 руб. Простите, если не правильно объясняю...Понимаю, что сейчас у всех "голова трещит"

  13. Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,670
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    В оборотно-сальдовой ведомости за 9 месяцев по сч.68,4,2
    Декларацию надо сравнивать с 68.4.1. Оборот по кредиту этого счета должен совпадать со строкой 180 листа 02 (т.е. по учету должно быть начислено столько налога, сколько в декларации.
    Сальдо может отличаться (не так заплатити и еще что), но надо смотреть, почему

  14. Аноним
    Гость
    Январь, простите! У меня там везде разница 56 руб. Получается по декларации меньше... Не грозит нам это ничем, если мы оплатим на 56 руб. меньше??? Может в годовой потом выровняется?? (Извините, у меня первая отчетность, после другого бухгалетра сложно все восстанавливать)

  15. Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,670
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    У меня там везде разница 56 руб. Получается по декларации меньше...
    Почему?
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Может в годовой потом выровняется??
    Самопроизвольно?

  16. Аноним
    Гость
    Простите "неуча"!!!! Но где нужно все это проверять?? По счетам вроде все сходится, а в декларацию меньше забивает((( ПОМОГИТЕ разобраться, пожалуйста!!!!

  17. Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,670
    в декларацию меньше забивает
    Кто забивает?
    Откройте карточку 68.4.1 и смотрите, что начислено по бух.учету и что в декларациях (за 1 кв., за полугодие, за 9 мес.)

  18. Аноним
    Гость
    В карточке по сч.68,4 все сходится, но оборот по кредиту не совпадает все равно со стр.180 листа 02.... За полугодие тоже сошлось. Проблема в декларации за 9 месяцев.
    Как еще можно проверить налог на прибыль??
    Если заплатим меньше, чем может нам обернуньтся???

  19. Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,670
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Как еще можно проверить налог на прибыль??
    Сравнить доходы и расходы по бух.учету с тем, что нашло отражение в декларации по прибыли

    Вы поймите такую простую вещь, что ни в одной программе нет волшебной кнопки "сделать отчетность правильно", и если что-то с чем-то не сходится, то надо выяснять, почему, а не гадать, что будет.

  20. Клерк
    Регистрация
    18.01.2008
    Адрес
    г.Краснодар
    Сообщений
    438
    У нас налог на прибыль по БУ меньше налога на прибыль по НУ, т.к есть расходы, которые не учытываются в НУ. программа автоматом на сч68 ставить налог БУ, но платим-то то, что по декларации. Корректировать проводки БУ? ПБУ 18/02 не применяем.

  21. Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,670
    mobilkom08, если вы ПБУ 18 не применяете, то налога на прибыль по БУ у вас быть не может. Надо внучную начислять то, что в декларации получается

  22. Аноним
    Гость
    Подскажите, как поступить, можно ли не платить налог и авансовые платежи, если во 2-м квартале налог был к уменьшению и были начислены и уплачены авансовые платежи за 3-й квартал, а в 3-м квартале по декларации получается, что налог к доплате и опять авансовые платежи, но у нас на самом деле получилась переплата. Т.к. в стр.210 за 9 месяцев указывается сумма по стр.180 и 290 за полугодие, а она получается меньше, чем мы уплатили за полугодие + авансовые платежи за 3-й квартал, то в декларации за 9 месяцев выходит налог к доплате. Теперь я понимаю, что авансовые платежи не надо было платить, т.к. они были меньше, чем сумма к уменьшению, но что теперь делать? Можно не доплачивать сумму, которая стоит к доплате?

  23. Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Январь Посмотреть сообщение
    mobilkom08, если вы ПБУ 18 не применяете, то налога на прибыль по БУ у вас быть не может. Надо внучную начислять то, что в декларации получается
    Не согласна, в 1С8 начисляется и без ПБУ при закрытии месяца, а вот в 1С7.7 действительно надо начислить вручную.

  24. Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,670
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Можно не доплачивать сумму, которая стоит к доплате?
    Если есть переплата, то конечно не надо еще лишнего платить.
    Не согласна, в 1С8 начисляется и без ПБУ при закрытии месяца
    Хорошо, если так и сумму правильно определяет

  25. Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Январь Посмотреть сообщение
    Если есть переплата, то конечно не надо еще лишнего платить.
    Спасибо, за ответ, а то уж голову сломала, не знала как и поступить.

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)