Доброго дня! помогите, пожалуйста, разобраться. Директор приобрел грузовой а/м и занимался перевозками (в нашем регионе ЕНВД). Теперь решил его продать - это ОСНО. Возникают следующие вопросы:
1. При принятии на учет НДС надо было отнести в Д-т19? Или нет? Это вроде бы ЕНВД...
2. Как теперь быть? При продаже сможем ли мы взять в зачет НДС? Не повлияет ли то, что мы были на ЕНВД?

Я может какую ерунду написала или это такой сложный вопрос, что никто не знает что делать, а может обсуждалось 100 раз, а я не заметила... Дайте ссылочку тогда, пожаааалста