×
Показано с 1 по 11 из 11
  1. #1
    lala lala вне форума
    Клерк
    Регистрация
    21.10.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    216

    пособие по БиР, отчет

    Прошу у всех знатоков прощения но возникло несколько вопросов - мой ФСС 27 , телефон указан неверный, дозвониться соответственно не могу, как и по телефону горячей линии ФСС.
    Сотрудница ушла в декрет 14.09, но больничного я пока не видела.
    1.В какой момент ей нужно выплатить декретные (в течение 10 дн после предъявления?)? За все 140 дней сразу?
    2. Отражать ли в отчете что-то? Ведь больничный пока не видела.
    3. В свободной форме она пишет заявление?
    4. Что везти в ФСС для возмещения и в какой срок?
    5. С 1.09 по 13.09 у нее был отпуск. Период для расчета - с 01.08.10 по 31.08.11? Делим на ...? умножаем на 140.

    Прочитала много, поэтому никуда не отсылайте, пожалуйста, просто есть разные ответы, вот и боюсь запутаться. Заранее благодарна.
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    tan223 tan223 вне форума
    Клерк
    Регистрация
    15.11.2009
    Сообщений
    2,953
    Цитата Сообщение от lala Посмотреть сообщение
    Прошу у всех знатоков прощения но возникло несколько вопросов - мой ФСС 27 , телефон указан неверный, дозвониться соответственно не могу, как и по телефону горячей линии ФСС.
    Сотрудница ушла в декрет 14.09, но больничного я пока не видела.
    1.В какой момент ей нужно выплатить декретные (в течение 10 дн после предъявления?)? За все 140 дней сразу?
    2. Отражать ли в отчете что-то? Ведь больничный пока не видела.
    3. В свободной форме она пишет заявление?
    4. Что везти в ФСС для возмещения и в какой срок?
    5. С 1.09 по 13.09 у нее был отпуск. Период для расчета - с 01.08.10 по 31.08.11? Делим на ...? умножаем на 140.

    Прочитала много, поэтому никуда не отсылайте, пожалуйста, просто есть разные ответы, вот и боюсь запутаться. Заранее благодарна.
    1. декретные выплачиваете за все 140 дней сразу
    для начисления вам дается 10 дней, потом выплачиваете всю сумму в ближайший день выплаты з/платы
    2. в отчете отражается только факт начисления. Каким месяцем начислите - таким и отразите.
    3. заявление на предоставление отпуска по БиР в произвольной форме, там же следует указать способ расчета, если она хочет считать по старому
    4. возмещать в ФСС можете после того как начислите и отразите в отчете, можно сдать промежуточный отчет
    можно не возмещать, а уменьшать перечисления на сумму б/л до тех пор, пока задолженность ФСС перед вами не погасится
    5. период для расчета зависит от способа расчета. если по новому - 2 года 2009 и 2010
    если по старому - то 12 мес, предшествующих страховому случаю
    а вообще рассказывать все и все варианты нереально, лучше задавайте конкретные вопросы
    а читать следует нормативные документы, там все однозначно
    ФЗ-255 и ПП 375
    старая и новая редакции
    сч

  3. #3
    lala lala вне форума
    Клерк
    Регистрация
    21.10.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    216
    Большое спасибо за ответы!!!
    Вот еще не понятно - в отчете за 3 квартал я отражаю начисление 16 дней (с 14.09 по 30.09) или всех 140 дней?

  4. #4
    Зета Зета вне форума
    ~ Аватар для Зета
    Регистрация
    18.10.2009
    Сообщений
    17,638
    у вас нет листка по нетрудоспособности. как вы будете отражать то, чего не видели?
    а если был бы, то
    Цитата Сообщение от lala Посмотреть сообщение
    всех 140 дней

  5. #5
    lala lala вне форума
    Клерк
    Регистрация
    21.10.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    216
    Цитата Сообщение от lala Посмотреть сообщение
    4. Что везти в ФСС для возмещения и в какой срок?

    5. С 1.09 по 13.09 у нее был отпуск. Период для расчета - с 01.09.10 по 31.08.11? Делим на ...? умножаем на 140.
    .
    Или все же брать с 14.09.10 по 13.09.11?
    Период б/л с 14.09.10 по 31.01.12
    Пишу подробно:
    работница на полставки
    сен.10 2 850,00
    окт.10 2 850,00
    ноя.10 10 000,00
    дек.10 10 000,00
    янв.11 5 000,00
    фев.11 10 000,00
    мар.11 15 000,00
    апр.11 10 000,00
    май.11 10 000,00
    июн.11 10 000,00
    июл.11 10 000,00
    авг.11 10 000,00
    итого 105 700,00

    Делю на 365??? или на 12, а потом на 29,4?

    Затем то, что получилось умножаю на 140 и выплачиваю. Правильно ли?

    И все же - в отчете отражать сразу всю начисленную сумму или пропорционально периоду?

    И еще до кучи - если есть недогулянный отпуск - что с ним делать? Оставить на будущее или выплатить компенсацию?

  6. #6
    lala lala вне форума
    Клерк
    Регистрация
    21.10.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    216
    Ой, про 140 увидела ответ! Спасибо!

  7. #7
    lala lala вне форума
    Клерк
    Регистрация
    21.10.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    216
    Пожалуйста, ответьте!

  8. #8
    232RMO 232RMO вне форума
    Клерк
    Регистрация
    04.10.2006
    Сообщений
    501
    на 365

  9. #9
    lala lala вне форума
    Клерк
    Регистрация
    21.10.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    216
    Цитата Сообщение от 232RMO Посмотреть сообщение
    на 365
    Спасибо

  10. #10
    Зета Зета вне форума
    ~ Аватар для Зета
    Регистрация
    18.10.2009
    Сообщений
    17,638
    Цитата Сообщение от lala Посмотреть сообщение
    Затем то, что получилось умножаю на 140 и выплачиваю. Правильно ли?
    да

    Цитата Сообщение от lala Посмотреть сообщение
    И все же - в отчете отражать сразу всю начисленную сумму или пропорционально периоду?
    сразу всю

    Цитата Сообщение от lala Посмотреть сообщение
    И еще до кучи - если есть недогулянный отпуск - что с ним делать? Оставить на будущее или выплатить компенсацию?
    оставить на будущее. компенсация выплачивается только при увольнении

  11. #11
    lala lala вне форума
    Клерк
    Регистрация
    21.10.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    216
    Зета, Огромное спасибо за развернутый ответ!

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)