×
Показано с 1 по 15 из 15
  1. #1
    Сметчик Сметчик вне форума
    Клерк Аватар для Сметчик
    Регистрация
    22.11.2006
    Адрес
    Иркутск
    Сообщений
    86

    не отражается в расходах покупка 1С

    Здравствуйте. Я наверное не правильно оприходовала покупку 1С бухгалтерии? Я ее в услуги оприходовала на 97 счет и типо 2 года списывать. Теперь за месяц попадает только часть ее естественно. Помогите. Может ее не надо на 97 счет ставить или как? Как вы приходуете программы ? Спасибо.
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Сафа Сафа вне форума
    Клерк
    Регистрация
    11.01.2008
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,222
    А Вы хотите всю сумму в расходы сразу?

  3. #3
    Сметчик Сметчик вне форума
    Клерк Аватар для Сметчик
    Регистрация
    22.11.2006
    Адрес
    Иркутск
    Сообщений
    86
    на сколько я поняла в налоговом учете можно сразу всю сумму списать и тем самым уменьшить налог УСН 15%, а в бухгалтерском - равными долями списывается...Или не так? Простой вопрос, а ставит меня в тупик(

  4. #4
    Сильвада Сильвада вне форума
    Клерк
    Регистрация
    23.09.2010
    Сообщений
    376
    Если мне не изменяет память сначала надо на 10 сч. оприходовать поступлением, а потом на 97 отнести списанием. Тогда в б/у будет частями, а на основании прихода (галку "принимаются НУ") сразу в расходы спишется, если оплачено.

  5. #5
    Сметчик Сметчик вне форума
    Клерк Аватар для Сметчик
    Регистрация
    22.11.2006
    Адрес
    Иркутск
    Сообщений
    86
    попробую сейчас)) спасибо

  6. #6
    Сафа Сафа вне форума
    Клерк
    Регистрация
    11.01.2008
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,222
    Цитата Сообщение от Сметчик Посмотреть сообщение
    на сколько я поняла в налоговом учете можно сразу всю сумму списать и тем самым уменьшить налог УСН 15%,
    если договор лицензионный, то по пп.2.1 п.1 ст.46.16 можно сразу.

  7. #7
    Сметчик Сметчик вне форума
    Клерк Аватар для Сметчик
    Регистрация
    22.11.2006
    Адрес
    Иркутск
    Сообщений
    86
    поставила на 10,6 потом списала на требованием накладной на 97счет..в книгу ДиР попала вся сумма...как я и хотела...А где теперь видно частичную ежемесячную долю списания программы))) кажется что-то тут не так))

  8. #8
    Сметчик Сметчик вне форума
    Клерк Аватар для Сметчик
    Регистрация
    22.11.2006
    Адрес
    Иркутск
    Сообщений
    86
    Сафа, вы мне можете на пальцах объяснить как оприходовать?)) что-бы всё куда нужно попало)) а то теоретически я знаю, что могу учесть всю сумму в расходах 3го квартала..а как это в программе осуществить не знаю..и не могу найти(

  9. #9
    Сафа Сафа вне форума
    Клерк
    Регистрация
    11.01.2008
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,222
    Цитата Сообщение от Сметчик Посмотреть сообщение
    поставила на 10,6 потом списала на требованием накладной на 97счет..в книгу ДиР попала вся сумма...как я и хотела...А где теперь видно частичную ежемесячную долю списания программы)))
    Я бы в КДиР сажала сумму налоговыми проводками, а в БУ вела как по ОСНО на 97 и списание равными долями.

  10. #10
    Сметчик Сметчик вне форума
    Клерк Аватар для Сметчик
    Регистрация
    22.11.2006
    Адрес
    Иркутск
    Сообщений
    86
    "Я бы в КДиР сажала сумму налоговыми проводками" - стыдно признаться...но я так не умею) не подскажите?

  11. #11
    Сафа Сафа вне форума
    Клерк
    Регистрация
    11.01.2008
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,222
    Не помню! Откройте закладку ДебетКредит любого документа, который отразился в КДиР, Н06 по моему .

  12. #12
    Сильвада Сильвада вне форума
    Клерк
    Регистрация
    23.09.2010
    Сообщений
    376
    Не понимаю чего вы хотите. Приходом у вас расходы попали в КДиР всей суммой как и должно быть в НУ. Требованием вы отразили на 97 сч., теперь при закрытии месяца в бух. учете у вас будет списываться частями на 44 счет, как и должно быть в БУ.

  13. #13
    Сметчик Сметчик вне форума
    Клерк Аватар для Сметчик
    Регистрация
    22.11.2006
    Адрес
    Иркутск
    Сообщений
    86

    Помогите

    Спасибо. Я не могу понять как правильно сделать? Через требование накладную меня смущает. Ведь где-то зарыта собака, если услуга оплачена и оприходована..она должна на всю сумму встать в КДиР. Если ее через 10 счет провести, а с него на 97 (странно по моему) , то в книгу попадает и вся сумма расхода и часть в виде РБП. А если поступлением т/у поставить на 97..то в книгу попадает только РБП...И если РБП у упрощенцев только в БУ..КАК они тогда в книгу попадают..зачем? ...

  14. #14
    Сильвада Сильвада вне форума
    Клерк
    Регистрация
    23.09.2010
    Сообщений
    376
    У меня ничего нет со сч.97, поэтому не могу сказать точно. Сделайте тогда поступлением т/у на 97 сч., нажмите у этого документа ДтКт(вверху), зайдите на вкладку Книга ДиР, поставьте галочку и вручную впишите всю сумму в графу. Если так не получится, то Операции-Прочие операции-Запись в КДиР, также вручную делаете. При закрытии месяца в БУ будет частично списываться и как вы пишете части попадают в КДиР, надо попробать где-то найти отменить.

  15. #15
    Сметчик Сметчик вне форума
    Клерк Аватар для Сметчик
    Регистрация
    22.11.2006
    Адрес
    Иркутск
    Сообщений
    86
    спасибо)) буду искать...но тему не закрываю, вдруг еще кто-нибудь что-нибудь посоветует)

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)