Доброго времени суток! Прошу совета в следующем...
Есть ИП (осно). За квартал движений у него не было никаких...Только ошибочно на р/с упала сумма как аванс...на след.день я ее вернула по письму как возврат ошибочно перечис ден.средств.
Вот я думаю, включать ли это в декларацию по НДС или подавать нулевку. Читала кучу писем, что если ошибочно, то включать в базу по НДС не надо...(но все носит рекомендательный хар-р). Но с др.стороны, деньги пришли от нашего контрагента, с которым у нас есть договор... (просто они случайно кинули) и мы с ним работаем.
Вот сделала дек-цию...показала НДС аванса и вычет по 130строке...согласно ст.171.п.5. И сомневаюсь... Как быть?


