×
Показано с 1 по 2 из 2
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    27.11.2009
    Сообщений
    415

    Вопрос Возврат ошибочно поступивших ден.средств, НДС.

    Доброго времени суток! Прошу совета в следующем...
    Есть ИП (осно). За квартал движений у него не было никаких...Только ошибочно на р/с упала сумма как аванс...на след.день я ее вернула по письму как возврат ошибочно перечис ден.средств.
    Вот я думаю, включать ли это в декларацию по НДС или подавать нулевку. Читала кучу писем, что если ошибочно, то включать в базу по НДС не надо...(но все носит рекомендательный хар-р). Но с др.стороны, деньги пришли от нашего контрагента, с которым у нас есть договор... (просто они случайно кинули) и мы с ним работаем.
    Вот сделала дек-цию...показала НДС аванса и вычет по 130строке...согласно ст.171.п.5. И сомневаюсь... Как быть?
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Модератор Аватар для Andyko
    Регистрация
    29.08.2003
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    64,376
    я бы не включал ошибку совсем
    Не помню никаких номеров строк в никаких декларациях. Склероз.

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)