×
Показано с 1 по 11 из 11
  1. Клерк
    Регистрация
    25.02.2010
    Сообщений
    89

    Вопрос Ошибка в отчетности

    Добрый день.Подскажите пожалуйста. В декабре 2010 г сумма страховок была единовременно списана на расходы вместо ежемесячного списания Д97К44. ошибка составила около 10 000 рублей. Так же было списано в 1 и 2 квартале 2011 года. Вопрос: 1) уточненки по прибыли наверно нужно сдавать обязательно.2) сдавать ли уточненки Баланс и Отчет ПиУ за 2010 год и 1,2 кв 2011 г.3) какие бух проводки по исправлению сделать в 3 квартале 2011 г в момент обнаружения ошибок
    Поделиться с друзьями

  2. Клерк Аватар для alabama-32
    Регистрация
    01.11.2010
    Адрес
    г.Балаково
    Сообщений
    703
    1 сначала рассчитайте налог и пени, уплатите, потом уточненки
    2уточненных балансов и формы №2 не бывает.
    3 делайте сторно в 4 кв-ле 2010 и в 1 и 2 кв-ах 2011, по тем проводкам, которые и были, пишите бухгалтерские справки.
    дт кт
    97 44 сумма
    красным когда она вычитается из оборотов.
    Последний раз редактировалось Январь; 12.10.2011 в 13:04. Причина: красный цвет использовать нельзя

  3. Клерк Аватар для alabama-32
    Регистрация
    01.11.2010
    Адрес
    г.Балаково
    Сообщений
    703
    а вообще я бы оставила как есть, придут налоговики, на ВНП, найдут и будут радоваться с 10000, насчитают вам 2000-00 налога на прибыль, 400руб штраф ну и пени...........и напишут акт, решение, выполнят свой план , рапортуют начальству как они хорошо искали, что нашли!!!!!

  4. Клерк
    Регистрация
    25.02.2010
    Сообщений
    89
    налога и пени не будет так как был убыток большой, он еще до сих пор не погашен, таким образом он просто уменьшится на эту сумму а разве не в 3 квартале исправления вносить надо, то есть когда ошибку обнаружили

  5. Клерк Аватар для alabama-32
    Регистрация
    01.11.2010
    Адрес
    г.Балаково
    Сообщений
    703
    ну.........тогда поправьте все, больше то им придраться то будет не к чему!! а то накажут за неправильное ведение БУ

  6. Клерк
    Регистрация
    25.02.2010
    Сообщений
    89
    Дак вот я и думаю когда именно поправлять- 3 кварталом сторнировать или когда ошибки были то есть 2010 и 1 2 кв 2011? подскажите плиз

  7. Клерк Аватар для alabama-32
    Регистрация
    01.11.2010
    Адрес
    г.Балаково
    Сообщений
    703
    это уже вам решать самой, на сегодня сторно в 4 кв-ле 2010 есть смысл делать? 1 и 2 я бы конечно поправила.

  8. Клерк
    Регистрация
    12.12.2002
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    66,413
    Дак вот я и думаю когда именно поправлять
    В бухучете ошибки исправляются "тогда, когда заметила"... а не внесениями изменений в прошлые периоды.
    Best regards, Михаил

  9. Клерк
    Регистрация
    25.02.2010
    Сообщений
    89
    спасибо.так я и полагала. а каско можно принять к расходам? почитала, вроде нет однозначного ответа

  10. Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от mvf Посмотреть сообщение
    ... а не внесениями изменений в прошлые периоды.
    Какие бывают технические способы внесения изменений в прошлые периоды в программе 1С? Открыть дату запрета, откатиться до нужного периода и выправить? или сегодняшней датой отсторнировать ошибочные документы?

  11. В голове моей опилки :) Аватар для Анжелика Ник
    Регистрация
    11.10.2007
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    23,062
    Аноним, пост 8

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)