Помогите пожалуйста, недавно начала возится с импортом. в Квартале было 2 прихода импортных товаров, они еще не оплачены нами. Затем, мы производим отгрузку, на сумму на порядок меньше поступления, вырисовывается большой НДС к возмещению. НЕт ли каких-нибудь подводных камней, связанных именно с импортом? То есть я беру стоимость НДС в ГТД, ставлю в книгу покупок, обычную реализацию в книгу продаж, с разницы - возмещаю НДС? И еще, подавала НДС к возмещению очень давно, уже подзабыла, нужно ли что-то кроме декларации, письма там или еще что? По-моему раньше писала письма. Сейчас как и как это сделать в интеренет-отчетности?

Ответить с цитированием