×
Показано с 1 по 9 из 9
  1. Клерк
    Регистрация
    25.07.2007
    Сообщений
    25

    Заполнение декларации по экспортному НДС

    Добрый день!
    Продаю на экспорт в СНГ товар по ставке 10%. Входящий НДС по товару - тоже 10%, есть еще косвенные расходы, облагаемые по ставке 18%.
    Как мне заполнить раздел 4 - по коду 1010402 база и весь входящий НДС, и 10%, и 18%, или по коду 1010402 база и НДС 10%, а по коду 1010401 - нет базы, но есть входящий НДС 18%?
    Спасибо!
    Поделиться с друзьями

  2. Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Продаю на экспорт в СНГ товар по ставке 10%.
    Почему по 10, а не по 0%?

  3. Клерк
    Регистрация
    25.07.2007
    Сообщений
    25
    Цитата Сообщение от Тоня Посмотреть сообщение
    Почему по 10, а не по 0%?
    Я имела в виду продаю по ставке 0% товар, который на внутреннем рынке облагается НДС 10%.

  4. Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Весь входной, относящийся к подтверждаемой выручке, одной строкой по коду, к которому эта выручка относится.

  5. Клерк
    Регистрация
    25.07.2007
    Сообщений
    25
    Спасибо большое!!!

  6. Клерк
    Регистрация
    18.10.2011
    Сообщений
    2
    Добрый день.
    Подскажите пожалуйсто. В 2кв была предоплата по экспорту от белорусов. Я в декларацию по НДС эту сумму не взяла. В 3 кв. прошла отгрузка. Я восстановила НДС за 2кв (12т). и 3 кв(19т). Правильно понимаю что нужно указывать в разд.3 стр. 90,100 всю сумму т.е. 32т. А в разделе 4 как это все указать? Помогите пожалуйсто.


  7. Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Я восстановила НДС за 2кв (12т). и 3 кв(19т).
    Что за НДС? Входной от поставщиков или вы с полученных авансов НДС начислили?

  8. Клерк
    Регистрация
    18.10.2011
    Сообщений
    2
    Я восстановила НДС за 2кв (12т). и 3 кв(19т).
    входной от поставщиков.

  9. Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Правильно понимаю что нужно указывать в разд.3 стр. 90,100 всю сумму т.е. 32т
    За 2 кв. правильно, а за 3 я не поняла зачем восстанавливать НДС текущего периода? Сразу к вычету в 4 раздел.

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)