Здравствуйте! сложилась такая ситуация - в организации во 2м квартале получился слишком большой НДС. Сумму в декларации занизили и заплатили как указали. Теперь в 3м кв получился НДС к возмещению на сумму, чуть меньшую, чем реальный НДС 2го кв.
Сейчас сделали следующее - подали уточнёнку за 2й кв с указанием реального (большого) НДС, и за 3й кв тоже подали реальный НДС - к возмещению. В налоговой выдали требование на возмещение и сказали, что не возмещать никак нельзя. Но раз организация была должна за 2й кв, можно ли просто заплатить разницу между тем, что к доплате и тем, что к возмещению? а на требование просто забить? ) ведь нет смысла платить, скажем, 200 тыс НДС, а потом 190 тыс возмещать


Ответить с цитированием



