Добрый вечер! Прошу всех кто имеет возможность подсказать мне решение моей задачи. ООО на ОСНО 18%. Сейчас мне руководитель предоставил документы по которым мне не все понятно. К примеру ему оплатил заказчик деньги за тех. спирт и ООО тем же днем выставило накладную и счет фактуру... но фактическая отгрузка происходила позже так как этот спирт наше ООО купило у поставщика который мы провели по документам соответственно позже чем накладную заказчику... и проводя накладную по базе она пишет что данная позиция не списана... с 10 счета ( а не списана так как не было еще на то число прихода) тоесть этого материала не было и мы ну ни как не могли его отгрузить заказчику... Что делать в такой ситуации? Какие проводки должны быть? И может есть возможность как то исправить все? Прошу прощенья если не понятно объяснила,я в первые столкнулась с такой задачей.


Ответить с цитированием

