Уважаемые коллеги, столкнулась с вопрсом 0% ставки (как я предполагаю). Ситуация следующая: купили товар в Украине, продали на территории РФ. Уплатили НДС на счет Саратовской таможни с суммы украинского контракта ( стоимость контракта 2 800 000*18%= 504000). Отгрузили российской организации, НДС с отгрузки 515 440 р. Теперь я сдаю декларашку ставлю НДС к начислению 515 440 и НДС к вычету 504000. Так? Подтверждение оплаты НДС будет платежка в Саратовскую таможню.


Ответить с цитированием
Ввозной НДС к вычету, предъявленный при реализации росс. покупателю к начислению.