×
Показано с 1 по 6 из 6
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    07.04.2004
    Сообщений
    442

    НДС по 0 ставке

    Всем доброго времени суток. Расскажите алгоритм действия в следующей ситуации.
    Все платедьщики НДС. Наша компания "Ромашка" оплачивает экспортный ЖД тариф для "Василька". По условиям договора "Ромашка" перевыставляет понесенные затраты по ЖД тарифу "Васильку". Железная дорога выставляет нам (Ромашке) счета-фактуры без НДС. Вопрос:
    1) Как мне перевыставлять счета Жд роги "Васильку" тоже без НДС?
    2) Как в таком случае вести учет по НДС, нужно делать декларацию по НДС по 0 ставке?
    Расскажите последовательность действий, горю...
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Железная дорога выставляет нам (Ромашке) счета-фактуры без НДС.
    Без НДС или с НДС по ставке 0?
    "Перевыставление" в договоре с Васильком как звучит? Транспортные документы (накладные) железка на Василька оформляет как грузоотправителя?

  3. #3
    Клерк
    Регистрация
    07.04.2004
    Сообщений
    442
    Цитата Сообщение от Тоня Посмотреть сообщение
    Без НДС или с НДС по ставке 0?
    Без НДС

    Цитата Сообщение от Тоня Посмотреть сообщение
    "Перевыставление" в договоре с Васильком как звучит? Транспортные документы (накладные) железка на Василька оформляет как грузоотправителя?
    Василек полностью компенсирует затраты понесенные Ромашкой связанные с отправкой вагонов ... Василек - грузоотправитель

  4. #4
    Клерк
    Регистрация
    04.07.2011
    Сообщений
    2
    А если та же ситуация, только Ромашке выставляют по ставке 0% что делать??? Подскажите!!

  5. #5
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Василек полностью компенсирует затраты понесенные Ромашкой связанные с отправкой вагонов
    По ставке, предъявленной железкой. В твоем случае вообще без НДС.

  6. #6
    Клерк
    Регистрация
    15.01.2012
    Сообщений
    1
    Пожалуйста подскажите, что делать, в случае, если "железка" выставила СФ со ставкой "0"?
    При этом по реализации был начислен НДС 18%, и в зачет был взят входной НДС по ставке 18%, т.к. счет-фактура был получен по почте только в следующем квартале, т.е. с большим опозданием, а там оказался НДС по ставке "0".
    За 2 кв 2011 г., когда произошло это событие, была подана обычная декларация, как всегда подается (при реализации по России).
    Получается-это неправильно.
    Как надо было сделать? И как это исправить?
    Помогите...

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)