×
Показано с 1 по 5 из 5
  1. Клерк
    Регистрация
    16.08.2010
    Адрес
    Бурятия
    Сообщений
    10

    Декларация по НДС, строка 150

    во 2 квартале оплатили поставщику, товар нам поставить не успели, выставили с/ф на аванс, мы её отразили в 150 строке декларации за 2 кв.
    в 3 квартале получили товар от поставщика, с/ф на этот товар, сумму НДС по данной с/ф отражаем в строке 130 декларации за 3 кв.
    собственно вопрос - НДС поставленный к уменьшению во 2 квартале в стр. 150 мы теперь должны поставить к начислению - а в какой строке декларации это отразить - в 080?
    Поделиться с друзьями

  2. Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,667
    090 и 100

  3. Клерк
    Регистрация
    16.08.2010
    Адрес
    Бурятия
    Сообщений
    10
    100? суммы налога подлежащие восстановлению при совершении операций по ставке 0%???
    у нас ставка 18% - как-то смущает это

  4. Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,667
    Сорри, 110

  5. Клерк
    Регистрация
    16.08.2010
    Адрес
    Бурятия
    Сообщений
    10
    спасибо

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)