×
Показано с 1 по 14 из 14
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    28.06.2006
    Сообщений
    1,424

    ндс и авансы

    вопрос такой:
    допустим, во 2 квартале 2011 года заплатили ндс с полученных авансов
    в 3 квартале 2011 года прошла реализация покупателю
    так вот, к вычету уплаченный ранее ндс с авансов я ОБЯЗАНА поставить в 3 квартале 2011 года или можно перенести на 4 квартал 2011 года?
    спасибо
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Клерк Аватар для Ярослав
    Регистрация
    21.06.2003
    Сообщений
    3,929
    Цитата Сообщение от Ольга Евгеньевна Посмотреть сообщение
    вопрос такой:
    допустим, во 2 квартале 2011 года заплатили ндс с полученных авансов
    в 3 квартале 2011 года прошла реализация покупателю
    так вот, к вычету уплаченный ранее ндс с авансов я ОБЯЗАНА поставить в 3 квартале 2011 года или можно перенести на 4 квартал 2011 года?
    спасибо
    Ну вы, конечно, может недосмотреть, ошибиться. От ошибок никто не застрахован. И исправить ошибку в декларации за 4-ый квартал.
    Ущерба бюджету вы не нанесете, скорее прокредитуете государство.
    Но зачем?
    С уважением, Ярослав

  3. #3
    Клерк
    Регистрация
    28.06.2006
    Сообщений
    1,424
    Чтобы не было к возмещению в 3 квартале.

  4. #4
    Аноним
    Гость
    Подскажите пожалуйста, хочу сделать корректировку за 2кв. на титульном листе мне как проставить
    номер корректировки 001
    налоговый период (код) 06 правильно ли так будет?

  5. #5
    Аноним
    Гость
    И еще вот такой вопрос: если за весь квартал была получена с/ф с выделением ндс на сумму 33,56 от банка за предоставленные нам услуги, каким образом мне отразить это в декларации (я хочу сделать уточненку за 2 кв. 2011г. именно на эту сумму)???

  6. #6
    radio jazz
    Регистрация
    03.10.2008
    Адрес
    москва +/-
    Сообщений
    3,272
    налоговый период (код) 06 правильно ли так будет?
    Инструкция

  7. #7
    Аноним
    Гость

    Информация

    Я сумму в размере 33руб. поставила в раздел 33 стр. 130 и не знаю что дальше делать... (((

  8. #8
    Аноним
    Гость
    Неужели никто не знает... делаю первый раз декларации подскажите пожалуйста

  9. #9
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    и не знаю что дальше делать..
    Посмотреть правильность отражения итога по разделу 3 в разделе 1 и сдать.

  10. #10
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Тоня Посмотреть сообщение
    Посмотреть правильность отражения итога по разделу 3 в разделе 1 и сдать.
    Я в разделе 3 подвела итог в стр.220 подскажите в стр. 230 (итого сумма НДС, исчисленная к уплате в бюджет по данному разделу) у меня же будут отсутствовать данные. Скажите пожалуйста что дает нам этот НДС?

  11. #11
    Аноним
    Гость
    И в разделе 1 у меня отсутствуют данные правильно?

  12. #12
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    в стр. 230 (итого сумма НДС, исчисленная к уплате в бюджет по данному разделу) у меня же будут отсутствовать данные
    Будут, если у вас нет налоговой базы в данном периоде.
    что дает нам этот НДС?
    У вас за 2 кв. один единственный с\ф на 33 рубля? Больше никаких данных в декларации?

  13. #13
    Аноним
    Гость
    Так точно

  14. #14
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Тогда этот НДС даст вам возмещение по итогу 1 раздела и требование на представление документов на 33 рубля в рамках камеральной налоговой проверки.

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)