Добрый день. Ситуация следующая: в 1 кв. 2011 года получили предоплату от покупателей (1 180 000, НДС 180 000), которую отразили в книге продаж. Во 2 кв. 2011 прошла отгрузка продукции, но на меньшую сумму (1 160 000, НДС 176 949). А в декларации указали реализацию равную отгрузке (НДС 176 949), а по строке 200 указали НДС с суммы предоплаты (180 000), т.е. больше чем отгрузили. По итогам декларации НДС получается к возмещению. По входящему НДС вопросов у проверяющего нет. Он предлагает нам подать уточненную декларацию с изменение суммы по стр.200. Вопрос: если мы не подадим уточненку, то сможем ли мы получить возмещение по НДС частично, т.е. заявленная нами сумма за вычетом 3051(180 000-176 949)?

