Здравствуйте! ПОдскажите, пожалуйста! НДС и пошлины оплачены не напрямую на таможню, а какому-то ЗАО, в его счете указано, что оплата за услуги по таможенному оформлению, +таможенная пошлина отдельно,+ НДС таможенный. Как я должна это оформить? От него есть счет-фактура только на услуги по оформлению? Оплаченный ему ндс таможенный могу ли я взять к вычету и как его закрыть, счет-фактурой полученной с номером ГТД?

Ответить с цитированием