×
Показано с 1 по 4 из 4
  1. Клерк
    Регистрация
    19.10.2011
    Сообщений
    2

    Правильное заполнение книги покупок и книги продаж при импорте

    Уважаемые коллеги! Первый раз столкнулась с импортной поставкой с Австрии. Сделала проводки как советует справочная система "Главбух", а именно:

    Д68 К51 перечислен НДС на таможню

    Д76 К51 перечислена сумма за таможенные пошлины и сборы на

    таможню


    Д19 К 68 начислен НДС перечисленный таможне.

    Вопрос такой, нужно ли последнюю проводку отражать в книге продаж или нет? и если да, то где можно прочитать ,как это сделать ?( В 914 постановлении нашла только, как отразить возмещение НДС в книге покупок.) Заранее большое спасибо
    Поделиться с друзьями

  2. Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    нужно ли последнюю проводку отражать в книге продаж
    Нет. Вы же в декларации эту операцию не отражаете.

  3. Клерк
    Регистрация
    19.10.2011
    Сообщений
    2
    Большое Вам спасибо! Я так и сделала

  4. Аноним
    Гость
    Перечислены НДС и таможенные сборы 76.09 - 51
    Перечислены ввозные таможенные пошлины 76.09 - 51.
    НДС на таможне 19.05 - 76.09
    сборы на таможне 41 (44) - 76.09
    таможенные пошлины на таможне 41 - 76.09
    В книгу продаж ничего не попадает!
    Если оставить проводку 68-51 Вам бюджет будет должен неизвестно что!
    Поэтому платежи на таможню (как АВАНСОВЫЕ) нужно относить на 76 счет и с него списывать по мере использования при импорте.
    Извините, забыла еще проводку:
    принят к зачету НДС уплаченный на таможне: 68.02 - 19.05

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)