Уважаемые коллеги! Первый раз столкнулась с импортной поставкой с Австрии. Сделала проводки как советует справочная система "Главбух", а именно:
Д68 К51 перечислен НДС на таможню
Д76 К51 перечислена сумма за таможенные пошлины и сборы на
таможню
Д19 К 68 начислен НДС перечисленный таможне.
Вопрос такой, нужно ли последнюю проводку отражать в книге продаж или нет? и если да, то где можно прочитать ,как это сделать ?( В 914 постановлении нашла только, как отразить возмещение НДС в книге покупок.) Заранее большое спасибо![]()

Ответить с цитированием