×
Показано с 1 по 11 из 11
  1. Клерк
    Регистрация
    22.12.2006
    Сообщений
    104

    Суммовые разницы в 1С

    Добрый день!
    У меня 1С:Предприятие 8.2 (8.2.13.205), Конфигурация Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 2.0 (2.0.28.3)
    У нас с октября 2011 заключен договор с кпокупателем в у.е. При оплате отгруженного товара формируются след. проводки:
    Д-т 51 К-т 62.31 (и в бух. и в налог. учете)
    Д-т 91.02 К 62.31 - непосредственно суммовые разницы - только в налог. учете, а в бух. учете - нет. Не списываются они и при закрытии месяца. Подскажите, кто знает, в чем тут дело?
    Я раньше никогда с суммовыми не работала. Знаю ч то с 01.10.11 с положит. суммовых не начисляется НДС. А должна ли пересчитываться задолженность покупателя по курсу на отчетную дату ?Ппрограмма этого не делает.
    Подскажите, пожалуйста, кто знает...........
    Поделиться с друзьями

  2. Клерк
    Регистрация
    05.03.2009
    Сообщений
    8
    Цитата Сообщение от Ирина Мусатова Посмотреть сообщение
    Добрый день!
    У меня 1С:Предприятие 8.2 (8.2.13.205), Конфигурация Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 2.0 (2.0.28.3)
    У нас с октября 2011 заключен договор с кпокупателем в у.е. При оплате отгруженного товара формируются след. проводки:
    Д-т 51 К-т 62.31 (и в бух. и в налог. учете)
    Д-т 91.02 К 62.31 - непосредственно суммовые разницы - только в налог. учете, а в бух. учете - нет. Не списываются они и при закрытии месяца. Подскажите, кто знает, в чем тут дело?
    Я раньше никогда с суммовыми не работала. Знаю ч то с 01.10.11 с положит. суммовых не начисляется НДС. А должна ли пересчитываться задолженность покупателя по курсу на отчетную дату ?Ппрограмма этого не делает.
    Подскажите, пожалуйста, кто знает...........
    Вы нашли решение? У меня такая же проблема!!!

  3. Клерк
    Регистрация
    22.12.2006
    Сообщений
    104
    Нет, к сожалению. Но у меня сейчас так в учете: если была предоплата, а потом отгрузка , товар отгружается по "среднему" курсу (на дату оплаты и отгрузки - так считает 1С), и тогда суммовые не возникают. Если предопплаты не было, то товар отгружается по курсу на день отгрузки. И тоже - нет суммовых при оплате - но у меня тот случай, когда в договоре прописано, что покупатель доплачивает разницу по накладной.
    Последний раз редактировалось Ирина Мусатова; 19.04.2012 в 14:24.

  4. Клерк
    Регистрация
    05.03.2009
    Сообщений
    8
    Я убрала 60.31 из счетов с особой переоценкой. Теперо все закрывается... вот только не уверена, что 100% правильно.

  5. Клерк Аватар для Котообъект
    Регистрация
    27.02.2012
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    1,596
    Добрый день! У меня 1С 7.7 Почему-то не получается вообще вбить документ "Формирование суммовых разниц". Делаю, как в книжке по 1С написано.... Но в открывшемся окне "Формирование суммовых разниц" не выбирается документ, на основание которого производить расчет этих разниц.... может к программе дополнение какое-нибудь нужно? я ввела все суммовые разницы через "Операции, введенные вручную"

  6. Клерк Аватар для MarusiaME
    Регистрация
    04.04.2006
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    950
    Цитата Сообщение от Котообъект Посмотреть сообщение
    Добрый день! У меня 1С 7.7 Почему-то не получается вообще вбить документ "Формирование суммовых разниц". Делаю, как в книжке по 1С написано.... Но в открывшемся окне "Формирование суммовых разниц" не выбирается документ, на основание которого производить расчет этих разниц.... может к программе дополнение какое-нибудь нужно? я ввела все суммовые разницы через "Операции, введенные вручную"
    А решение только через операции вручную? меня тоже интересует этот вопрос по 1С 7.7 (рел.542)

  7. Клерк Аватар для Котообъект
    Регистрация
    27.02.2012
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    1,596
    Здравствуйте! Поскажите, пожалуйста. Оплата была произведена 01.08.12, а отгрузка 23.07.12. Суммовую разницу какой датой проводить??? Оплачивали по курсу на дату оплаты. Заранее спасибо за подсказку))

  8. Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от olesechka Посмотреть сообщение
    Я убрала 60.31 из счетов с особой переоценкой. Теперо все закрывается... вот только не уверена, что 100% правильно.
    А как Вы это сделали в программе.

  9. Клерк
    Регистрация
    09.02.2010
    Адрес
    г. Ярославль
    Сообщений
    26
    В 1 с 8 при проведении оплаты в п/п нужно сделать привязку к документу и у вас автоматически сформируется проводка на суммовую . А так же у вас на 31 июля должна быть переоценка задолженности.

  10. Аноним
    Гость
    [QUOTE=Котообъект;53747434]Добрый день! У меня 1С 7.7 Почему-то не получается вообще вбить документ "Формирование суммовых разниц". Делаю, как в книжке по 1С написано.... Но в открывшемся окне "Формирование суммовых разниц" не выбирается документ, на основание которого производить расчет этих разниц.... может к программе дополнение какое-нибудь нужно? я ввела все суммовые разницы через "Операции, введенные вручную"[/QU

    В БУ теперь нет понятия "суммовых рахниц" а есть понятие "Курсовые разницы"
    Поэтому переоценка на конец месяца делается только в БухУчете и по документу "Переоценка валюты" в регламентных операциях

  11. Аноним
    Гость
    <<<<< Добрый день! У меня 1С 7.7 Почему-то не получается вообще вбить документ "Формирование суммовых разниц". Делаю, как в книжке по 1С написано.... Но в открывшемся окне "Формирование суммовых разниц" не выбирается документ, на основание которого производить расчет этих разниц.... может к программе дополнение какое-нибудь нужно? я ввела все суммовые разницы через "Операции, введенные вручную" >>>>
    В БУ теперь нет понятия "суммовых рахниц" а есть понятие "Курсовые разницы"
    Поэтому переоценка на конец месяца делается только в БухУчете и по документу "Переоценка валюты" в регламентных операциях

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)