×
Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 30 из 71
  1. #1
    katrom katrom вне форума
    Клерк Аватар для katrom
    Регистрация
    26.05.2011
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,819

    Вопрос заполнение декларации по налогу на прибыль за 9 мес.

    как заполняется декларация по налогу на прибыль: а именно 1 раздел (подраздел 1.2) данной декларации, учитывая что авансовые платежи всегда одинаковые. в налогой сказали, что данный подраздел должен включать два листа с кодами 21 и 24.
    как вы заполняете данную декларацию???
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Аноним
    Гость
    Посмотрите Порядок заполнения налоговой декларации по налогу на прибыль организаций, Приказ ФНС от 15 декабря 2010г. NММВ-7-3/730@

    п.4.3 данного Порядка:
    Реквизит "Квартал, на который исчислены ежемесячные авансовые платежи" заполняется в Декларациях за девять месяцев, только когда в состав Декларации включаются две страницы подраздела 1.2 Раздела 1 с кодами "21" (первый квартал) и "24" (четвертый квартал) в связи с отличием суммы ежемесячных авансовых платежей на 1 квартал следующего налогового периода от суммы ежемесячных авансовых платежей на 4 квартал текущего налогового периода (закрытие обособленных подразделений, реорганизация организаций и т.п.).

    Подраздел 1.2 Раздела 1 Декларации (с указанием по реквизиту кода "21" (первый квартал)) заполняют также налогоплательщики, уплачивающие авансовые платежи ежемесячно исходя из фактически полученной прибыли, при переходе их с начала следующего налогового периода на общий порядок уплаты налога согласно абзацам второму - пятому пункта 2 статьи 286 Кодекса.

  3. #3
    katrom katrom вне форума
    Клерк Аватар для katrom
    Регистрация
    26.05.2011
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,819
    но здесь в связи с отличием суммы ежемесячных платежей, а у нас эти суммы одинаковые. как быть???

  4. #4
    Аноним
    Гость
    Как я поняла законодателя - реквизит "квартал, на который начисляются авансовые платежи" не обязателен для заполнения, в случае, если суммы авансовых платежей в 4 кв. текущ. года и в 1 кв. след у вас совпадают, Т.е. если у вас нет (закрытие обособленных подразделений, реорганизация организаций и т.п.). и если вы не платите авансовые платежи ежемесячно исходя из фактически полученной прибыли, при переходе их с начала следующего налогового периода на общий порядок уплаты налога согласно абзацам второму - пятому пункта 2 статьи 286 Кодекса., то и не надо его заполнять.

  5. #5
    Генук Генук вне форума
    бухгалтер Аватар для Генук
    Регистрация
    07.11.2007
    Адрес
    увы... не Питер
    Сообщений
    38,613
    при равенстве ежемесячных на 4 кв и 1 кв = один лист 1.2 и пустой реквизит квартала

  6. #6
    katrom katrom вне форума
    Клерк Аватар для katrom
    Регистрация
    26.05.2011
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,819
    так и принесли в налоговую декларацию и реквизит квартал мы оставили пустым на что нам сказали, что принимать не будем, т.к. должно быть два листа, про которые я ранее писала.

  7. #7
    Генук Генук вне форума
    бухгалтер Аватар для Генук
    Регистрация
    07.11.2007
    Адрес
    увы... не Питер
    Сообщений
    38,613
    иногда проще дать, чем объяснять - почему не можешь...

    сделайте им два листа...

  8. #8
    Хреногубка Хреногубка вне форума
    Клерк Аватар для Хреногубка
    Регистрация
    13.07.2010
    Адрес
    Re61on
    Сообщений
    213
    Подскажите, кто знает - мы упрощенцы, сдаем НД по прибыли по дивидендам учредителя-ЗАО, в 1 квартале ничего не платили и не сдавали, во 2 - платили и сдавали (соответственно, заполняли раздел 1, подраздел 1.3 - с КБК, ОКАТО, датой уплаты и суммой). В 3 ничего не было - но декларации надо сдавать до конца года, заполнили (но раздел 1.3 уже пустой, так как никаких сроков уплаты и сумм в текущем квартале не было) - СБиС упорно пишет ошибку и не дает отправлять. Может, мы ошиблись и что-то там проставлять надо?
    -= No comment =-

  9. #9
    Любoff Любoff вне форума
    Клерк
    Регистрация
    03.02.2010
    Сообщений
    197
    Можно я присоседюсь к темке, чтоб не плодить. Никак не могу сообразить...
    Мы авансовых платежей не платим. Соответственно, строка 190 и 200 листа 02 у меня перемещается в 040 и 070 раздела 1 (1.1) Но это ж у меня прибыль за 9 мес, и, чтоб её правильно начислить, я сторнирую начисление за 6 мес и начисляю за 9 мес новую циферку. Вот меня терзают сомнения, что налоговая мне тупо начислит то, что я указала в листе 02 и будьте любезны заплатите!
    Как мне в Декларации показать, что к уплате разница?

  10. #10
    Январь Январь вне форума
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,687
    Цитата Сообщение от Любoff Посмотреть сообщение
    Вот меня терзают сомнения, что налоговая мне тупо начислит то, что я указала в листе 02
    Начислит то, что вы в разделе 1.1 указали
    210 строку надо заполнять, тогда и сумма к уплате будет формироваться с учетом ранее начисленного (квартальные платежи тоже называются авансовыми)

  11. #11
    Любoff Любoff вне форума
    Клерк
    Регистрация
    03.02.2010
    Сообщений
    197
    Спасибо. Я тоже так подумала, но меня смутило то, что мы не подпадаем ни под один из перечисленных в методичке пунктов:

    5.8. По строкам 210 - 230 указываются суммы начисленных авансовых платежей за отчетный (налоговый) период. По строкам 210 - 230 указываются:
    - организациями, уплачивающими ежемесячные авансовые платежи не позднее 28-го числа каждого месяца, с последующими расчетами в Декларациях за соответствующий отчетный период, - суммы исчисленных авансовых платежей согласно Декларации за предыдущий отчетный период данного налогового периода и суммы ежемесячных авансовых платежей, причитавшихся к уплате 28-го числа каждого месяца последнего квартала отчетного периода;
    - организациями, уплачивающими ежемесячные авансовые платежи по фактически полученной прибыли, - суммы исчисленных авансовых платежей согласно Декларации за предыдущий отчетный период;
    - организациями, уплачивающими авансовые платежи только по итогам отчетного периода, - суммы исчисленных авансовых платежей согласно Декларации за предыдущий отчетный период;
    - суммы авансовых платежей, доначисленных (уменьшенных) по камеральной налоговой проверке Декларации за предыдущий отчетный период, результаты которой учтены налогоплательщиком в Декларации за последующий отчетный (налоговый) период.

    (Приказ ФНС РФ от 15.12.2010 N ММВ-7-3/730@ "Об утверждении формы и формата налоговой декларации по налогу на прибыль организаций, Порядка ее заполнения")

  12. #12
    Январь Январь вне форума
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,687
    Цитата Сообщение от Любoff Посмотреть сообщение
    но меня смутило то, что мы не подпадаем ни под один из перечисленных в методичке пунктов:
    Вот под это вы попадаете:
    - организациями, уплачивающими авансовые платежи только по итогам отчетного периода, - суммы исчисленных авансовых платежей согласно Декларации за предыдущий отчетный период;

  13. #13
    Любoff Любoff вне форума
    Клерк
    Регистрация
    03.02.2010
    Сообщений
    197
    аа, я наивно полагала, что отчетным периодом по прибыли является год. Нас хотели запутать! Спасибо большое ещё раз, декларацию поправила.

  14. #14
    Аноним
    Гость
    Уважаемые бухгалтера.. подскажите пожалуйста, в какой строке в декларации по налогу на прибыль за 9 мес. должно отражаться начисленная сумма за полугодие?

  15. #15
    Январь Январь вне форума
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,687
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    в какой строке в декларации по налогу на прибыль за 9 мес. должно отражаться начисленная сумма за полугодие?
    210
    Цитата Сообщение от Любoff Посмотреть сообщение
    полагала, что отчетным периодом по прибыли является год
    ст. 285 НК:
    1. Налоговым периодом по налогу признается календарный год.
    2. Отчетными периодами по налогу признаются первый квартал, полугодие и девять месяцев календарного года.
    Отчетными периодами для налогоплательщиков, исчисляющих ежемесячные авансовые платежи исходя из фактически полученной прибыли, признаются месяц, два месяца, три месяца и так далее до окончания календарного года.

  16. #16
    Аноним
    Гость
    подскажите, что делать, в случае если в декларации по налогу на прибыль за полугодие сумма за 1 квартал была ошибочно указана в стр.250-260 ????

  17. #17
    Январь Январь вне форума
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,687
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    что делать, в случае если в декларации по налогу на прибыль за полугодие сумма за 1 квартал была ошибочно указана в стр.250-260 ????
    Уточненку сдайте

  18. #18
    Аноним
    Гость

    заполнение авансовых платежей в декларации по прибыли за 9 месяцев

    Чтоб не создавать новую тему, хочу спросить. Декларация по прибыли за 9 мес. строка 290= (стр 180 за 3 квартал - стр 180 за 2 кв), так? Т.е я должна заплатиьб стр 270, стр 271-сумма налога к доплате и стр 290 по 1/3 -28.11.11, 28.12.11, 28.01.12, так?
    а суммы по стр 320 тоже надо платить? а когда? и так много денег надо заплатить я в замешательстве. Плиз подскажите совсем запуталась. В 3 кв 11 г в деклар стр 290 была равна 1/3 строкам 270 и 271.

  19. #19
    Январь Январь вне форума
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,687
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Декларация по прибыли за 9 мес. строка 290= (стр 180 за 3 квартал - стр 180 за 2 кв), так?
    Так, только декларация не за квартал, а за 9 мес. и 1 полугодие
    Т.е я должна заплатиьб стр 270, стр 271-сумма налога к доплате и стр 290 по 1/3 -28.11.11, 28.12.11, 28.01.12, так?
    Да
    а суммы по стр 320 тоже надо платить? а когда?
    В январе-марте 2012
    стр 290 была равна 1/3
    В 290 все трети указываются, разбивка по месяцам в разделе 1.2

  20. #20
    Аноним
    Гость
    Да извиняюсь, в стр 290 вся сумма а по 1\3 в раздел. я имела ввиду , что за 6 мес у меня в декларации в деклар строка 290 составляла сумму стр 270 и 271, а сейчас за 9 месяцев это разница (стр 180 за 6мес и 3 мес). И к уплате по срокам 28.11.11, 28.12.11, 28.01.12 я оплачиваю суммы из раздела 1.2 раздел 1. А тогда по стр 330 и 340 я какими суммами должна оплатить? такие же что и в разделе 1.2, тогда на 28.01.12 попадают два платежа?

  21. #21
    Январь Январь вне форума
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,687
    И к уплате по срокам 28.11.11, 28.12.11, 28.01.12 я оплачиваю суммы из раздела 1.2 раздел 1.
    И из раздела 1.1 тоже всё платите (28.10.11)
    А тогда по стр 330 и 340 я какими суммами должна оплатить?
    То же, что в 290

  22. #22
    Аноним
    Гость

    Вопрос Строки 210 - 230 (Лист 2)

    Подскажите пожалуйста - если за полугодие был убыток, соответственно авансовых платежей начислено не было, а за 1 квартал были начислены и уплачены авансовые платежи, нужно ли теперь отражать в 210-230 строках аванс за 1 квартал или ставить 0, т.к за полугодие 0?

  23. #23
    Январь Январь вне форума
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,687
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    нужно ли теперь отражать в 210-230 строках аванс за 1 квартал или ставить 0, т.к за полугодие 0?
    Ноль будет

  24. #24
    ОЛЯ 17
    Гость
    Подскажите пожалуйста мне тоже. У нас за 9 месяцев выручка 3800 тыс руб. Ежемесячные платежи не делаем т.к. не превышает 10 миллионов .Так да? Я значит заполняю строчки 180 и 210?
    210строка = 180 за 6 месяцев? Ну и заполняю еще строки 270,271 Больше ни какие не заполняю?

    а еще вопрос по приложению №5 по обособленным подразделениям. В строку 080 ставим из строки 230 за 9 месяцев или 200 за 6 месяцев .Так? Подскажите пожалуйста!!

  25. #25
    АнонимZ
    Гость
    Прошу совет.
    В кв купили товар условно на 100 руб. колво 100 шт - продали на 10 руб кол-во 5 шт.
    Закупка на заемные срва. Это убыток по итогам 9 мес.?

  26. #26
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от АнонимZ Посмотреть сообщение
    Прошу совет.
    В кв купили товар условно на 100 руб. колво 100 шт - продали на 10 руб кол-во 5 шт.
    Закупка на заемные срва. Это убыток по итогам 9 мес.?
    Нет, не убыток.
    выручка 50 - себестоимость 5 = 45

  27. #27
    Январь Январь вне форума
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,687
    Цитата Сообщение от ОЛЯ 17 Посмотреть сообщение
    Я значит заполняю строчки 180 и 210?
    210строка = 180 за 6 месяцев? Ну и заполняю еще строки 270,271 Больше ни какие не заполняю?
    Да

  28. #28
    Винокурова Юлия Винокурова Юлия вне форума
    Клерк
    Регистрация
    04.02.2009
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    2,806
    Цитата Сообщение от Январь Посмотреть сообщение
    Да
    А 220 и 230 тоже заполнять?

  29. #29
    Январь Январь вне форума
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,687
    Цитата Сообщение от Винокурова Юлия Посмотреть сообщение
    А 220 и 230 тоже заполнять?
    Если 210 (общую) заполняете, то разумеется, и разбивку по бюджетам заполняете

  30. #30
    Винокурова Юлия Винокурова Юлия вне форума
    Клерк
    Регистрация
    04.02.2009
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    2,806
    у меня 1с 77 предприятие, релиз 537, при заполнении автоматически данной декларации цифры ведь нарастающим итогом считаются! Все получилось. Спасибо!

Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)