×
Показано с 1 по 3 из 3
  1. Нюша милая
    Гость

    Вопрос КБК для НДС, подскажите, пожалуйста

    Добрый день!
    Ситуация: товар ввезен на территорию РФ для реализации на территории РФ, получены авансы за него от покупателей, оплачены таможенные платежи. Какой КБК указывать в декларации по НДС- НДС на товары (работы, услуги), реализуемые на территории России или НДС на товары, ввозимые на территорию России (администратор платежей – ФНС России)???
    Поделиться с друзьями

  2. Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    У вас налог к уплате образовался за счет НДС с авансов от покупателя? 182103....Вы ж не уплату таможенного НДС декларируете.

  3. Нюша милая
    Гость
    Тоня, а НДС, уплаченный на таможню - можно принять к вычету?

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)