Добрый день!
Ситуация: товар ввезен на территорию РФ для реализации на территории РФ, получены авансы за него от покупателей, оплачены таможенные платежи. Какой КБК указывать в декларации по НДС- НДС на товары (работы, услуги), реализуемые на территории России или НДС на товары, ввозимые на территорию России (администратор платежей – ФНС России)???

Ответить с цитированием