
Сообщение от
Вислоухая
Всем добрый день
Подскажите, пожалуйста, туплю, а надо срочно сдать и заплатить.
Была реализация нам услуг нерезидентом. При этом был уплачен НДС агентский (статус плательщика 02). Теперь при сдаче декларации уплаченная сумма НДС попадает в раздел 2 строка 60. В разделе 3 показываю её по строке 210, тем самым уменьшая сумму к уплате по статусу 01, это правильно? Нужно ли писать письмо на зачет уплаченного НДС по статусу 02 на статус 01? Или это автоматически произойдет?
Извините, если кому-то покажется тупостью мой вопрос, очень спешу.