Здравствуйте! Пришла в новую фирму, свожу баланс. НЕ сходится из-за висящего с 1 квартала остатка по 91-му. Как сейчас его красиво закрыть?
Здравствуйте! Пришла в новую фирму, свожу баланс. НЕ сходится из-за висящего с 1 квартала остатка по 91-му. Как сейчас его красиво закрыть?
понимаю, что разные, но не сходится именно на эту сумму, так как остатка быть не должно, смотрю что выползает не закрытая сумма январем, причем вычленить её невозможно, видимо как-то неправильно месяц закрыли, что-то потом добавили, а закрытие не сделали, так она и тянется. Думаю может ручной проводкой её закрыть, в расходы просто не брать по НУ?? Как считаете?
"висит" в 1С? Если да, то проверьте по журналу операций, чтобы закрытие месяца было последней операцией в месяце и перепроведите все скопом
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)