Мы на УСН доходы минус расходы. Используем УСН 7.7
Порядок признания материальных расходов у нас По оплате поставщику.
Приходую материалы через документ Поступление МПЗ, оплаченные через банк. Бывает оплачиваем то авансом, то после поступления.
В документе Поступление МПЗ авансово оплаченные материалы попадают в расход (формируется проводка Д Н02.2 в доле предварительной оплаты). А после окончательного расчета проводка по Д Н02.2 не формируется (ни Выпиской, ни Закрытием месяца).
В результате если я за месяц сделал предоплату, получил материал, окончательно за него рассчитался, то в КДиР получаю только расходы в доле аванса, а остальная стоимость материала на расходы не попадает.
Что нужно сделать, чтоб в расходы попала полная стоимость материалов, ведь они в результате полностью оплачены и оприходованы?

Ответить с цитированием