×
Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12
Показано с 31 по 46 из 46
  1. Аноним
    Гость
    Над.К,давайте я еще раз у Вас уточню,как я Вас поняла:
    1)сделать уточненку за 3 квартал по выписанным с-ф
    2) полученную разницу НДС (аванс-3кв) уплатить за 4кв+деклар
    3) в доход по УСН полученный остаток НДС (аванс минус 3кв) не идет???

  2. Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,330
    Пункт 2 я не поняла. Если у Вас получается переплата по НДС за 3 квартал, Вы можете учесть её при уплате налога за 4 квартал, да. Но считать НДС за 4 квартал надо по счетам-фактурам, выставленным в 4 квартале
    И откуда взялся какой-то остаток НДС?

  3. Аноним
    Гость
    Вы меня извините,я когда волнуюсь,еще хуже свои мысли излагаю.
    под Остатком НДС я понимаю-разницу между поступившем НДС с авансов минус НДС выданный по с-ф за 3кв.((поступило НДС с авансов в 3кв 113 982 руб.71 коп., а по с-ф в 3вк выписано 76 924 руб 88 коп))
    про то как учесть переплату,декларация я поняла.а то что эта образовавшаяся разница она-то не идет в доход по УСН?

  4. Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,330
    Т.е. Вы хотите в 3 квартале её поставить в доходы, а в 4 вынуть, так что ли? Ведь этот НДС Вы отдадите государству в 4 квартале

  5. Аноним
    Гость
    Над.К,нет-неет,я уже ее убрала из доходов и налог на УСН без НДС уплатила!!я переживаю,раз ее не надо было платить,то она автоматически попадает в доход!
    простите мою тупь,но я очень сильно переживаю!!!(((

  6. Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,330
    Ну что Вы так переживаете? Максимум что могут доначислить, это пени с 3 по 4 квартал, раз Вы не включили это в доходы 3 и не вынули в 4

  7. Аноним
    Гость
    а что эту разницу надо было включить в доходы 3кв???
    и что теперь делать,налог по УСН доплачивать???

  8. Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,330
    Ну хотите, доплачивайте. Только в 4 квартале это перестанет быть доходом

  9. Аноним
    Гость
    Над.К,посоветуйте как лучше поступить,в моей ситуации,доплатить или нет УСН!!
    по итогам года у меня может образоваться минус и эту сумму дохода по УСН я попрощу вернуть

  10. Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,330
    Я бы не доплачивала. Пусть если что пени считают и радуются найденому нарушению

  11. Аноним
    Гость
    Над.К,спасибо Вам еще раз за ответы,помощь и терпение!!!наверно сделаю,как Вы и сказали-не буду платить,денег все равно щас мало,лучше пеню заплатить!

  12. Аноним
    Гость
    Девочки у меня сейчас взорвется мозг. Помогите кто-нибудь разобраться со сложившейся ситуацией. Мы работаем на УСН (доходы - расходы) с ООО, которое работает на ОСНО по агентскому договору. Мы принимаем платежи от физлиц и предоставляем им сертификат, по которому данные физлица получают услугу у данного ООО. Из полученной суммы удерживаем свою комиссию и перечисляем остаток партнеру. При закрытии актов партнер просит указывать НДС и в платежках тоже, т.к. он является плательщиком НДС. Подскажите правомерно ли его требование и чем нам может грозить выставление актов с НДС? С первого взгляда вроде все так и должно быть, но все равно решила проконсультироваться, т.к. к сожалению столкнулась с такой ситуацией первый раз. Заранее спасибо.

  13. Клерк
    Регистрация
    12.12.2002
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    66,413
    При закрытии актов
    Что Вы называете "закрытием актов" и "выставлением актов"?
    Best regards, Михаил

  14. Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от mvf Посмотреть сообщение
    Что Вы называете "закрытием актов" и "выставлением актов"?
    Имею виду, когда денежные средства нами уже получены от физ лиц в полном объеме и мы, по условиям договора, должны перечислить их партнеру и подписать акты.

  15. Модератор Аватар для Andyko
    Регистрация
    29.08.2003
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    64,376
    какие акты?
    о чем акты?
    Не помню никаких номеров строк в никаких декларациях. Склероз.

  16. Клерк Аватар для zaratushtra
    Регистрация
    18.07.2010
    Адрес
    Краснодарский край
    Сообщений
    1,130
    Не хочу создавать новую тему, эта по смыслу названия подходит.

    Вопрос в следующем ничего ли не изменилось в последнее время для УСН доходы-расходы по таможенному НДС по вопросу момента включения этого НДС в расходы по товарам для перепродажи. Все так же: если не хочешь проблем - то надо включать его в стоимость товаров для перепродажи.

    А были лит положительные баталии по включении таможенного НДС в расходы после оплаты на таможне по товарам для перепродажи?
    revolution it now

Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)