Здравствуйте! Прошу Вас о помощи: не давно раблотаю в компании, до меня бухгалтер не начслял НДС с аванса, и не делал С_ф на аванс (на мой вопрос- почему? Ответ последовал- не делали и все!!! Типа никаких лишних вопрос не приветствуется......)., в декларации авансы не отражались. Получили требование из ИФНС о встречной проверке (не наша ИФНС), в т.ч и по контрагенту, по котрому не начислялись авансы.
Что бы вы делали, сделали корректиров.декларацию по НДС и выставли счнета-фактуры на аванс. Или (из-за того,что период не мой) все оставили как есть?

Ответить с цитированием



