Получая Z отчет я приходую его приходником (с указанием НДС, хотя в Z отчете эта сумма не указывается), выписываю счет-фактуру и накладную на проданный товар. Правильно ли я делаю?
Получая Z отчет я приходую его приходником (с указанием НДС, хотя в Z отчете эта сумма не указывается), выписываю счет-фактуру и накладную на проданный товар. Правильно ли я делаю?
ну если вы на каждый пробитый чек не выписываете ПКО, и если вы являетесь плательщиками НДС, то правильно.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)