×
Показано с 1 по 4 из 4
  1. Lutikk
    Гость

    данные в Форме№2?

    Добрый день, ситуация такая:
    3кв2010-закрыли квартал, сдали отчетность...
    в декабре нашли ошибку и подали уточненку по НДС и прибыли...по Форме 1и 2 естественно не подавали, но данные по ним за 3кв2010г изменились.

    Теперь сдаю Форму2 за 3кв2011г, какие мне данные ставить за 9мес 2010г -новые или которые подавались в ИФНС?
    Поделиться с друзьями

  2. Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,670
    Зависит от существ6енности ошибки и если вы малое придприятие, то пользуетесь ли вы своим правом не заниматься ретроспективным пересчетом

  3. Аноним
    Гость
    Мы малое предпринимательство.
    Уточненка была по поводу увеличения кол-ва отгружаемого товара, в результате увеличились выручка и себестоимость.
    И немного были увеличены коммерческие расходы(дооприходовали услугу)...

    И как узнать пользуется ли наша фирма правом не заниматься ретроспективным пересчетом? И если пользуется, то какие данные все-таки вставлять?

  4. Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,670
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    И как узнать пользуется ли наша фирма правом не заниматься ретроспективным пересчетом?
    В учетной политике может быть написано

    Но можете не пользоваться:
    ПБУ 22/2010:
    Субъекты малого предпринимательства, за исключением эмитентов публично размещаемых ценных бумаг, вправе исправлять существенную ошибку предшествующего отчетного года, выявленную после утверждения бухгалтерской отчетности за этот год, в порядке, установленном пунктом 14 настоящего Положения, без ретроспективного пересчета.
    14. Ошибка предшествующего отчетного года, не являющаяся существенной, выявленная после даты подписания бухгалтерской отчетности за этот год, исправляется записями по соответствующим счетам бухгалтерского учета в том месяце отчетного года, в котором выявлена ошибка. Прибыль или убыток, возникшие в результате исправления указанной ошибки, отражаются в составе прочих доходов или расходов текущего отчетного периода.

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)