×
Показано с 1 по 3 из 3
  1. Клерк
    Регистрация
    26.10.2011
    Сообщений
    1

    Неверно указан код периода в декларации по прибыли

    Добрый день!
    Ситуация такая: за 2 полугодие месяцев сдала декларацию по прибыли и указала код налогового (отчётного) периода 40 (6 месяцев для организаций расчитывающих и уплачивающих ежемесячные авансовые платежи исходя из фактически полученой прибыли), а нужно было 31. Ошибку обнаружила сама в октябре. В налоговой говорят, что нужно сдать уточнённую с нулями по 40 периоду и первичную по 31, но за несвоевременно сданную декларацию грозит штраф (5% за каждый полный и неполный месяц) и административный штраф от 300 до 500 руб.

    Кто нибудь сталкивался с подобной проблемой? Есть ли способ минимизировать штраф?
    Поделиться с друзьями

  2. Клерк
    Регистрация
    02.05.2006
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    9,473
    а если просто подать уточненку с правильным периодом, я бы сначала так сделала

  3. Аноним
    Гость
    Дело в том, что 40 код предназначен для плательщиков ежемесячных авансовых платежей исходя их фактической прибыли , а 31 код - для плательщиков авансовых платежей по данным декларации, и как они объяснили,в программе происходит задвоение данных. Пришлось аннулировать декларацию с 40 кодом, и подать первичку с 31 кодом. Но так как была переплата налога, то под ст. 119 не попали, там же "взыскание штрафа в размере 5 процентов неуплаченной суммы налога". Так, что к счастью, все обошлось. Спасибо за поддержку.

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)