×
Показано с 1 по 7 из 7

Тема: НДС

  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    17.06.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    219

    Вопрос НДС

    Проверьте , пожалуйста , мои действия в ситуации : клиент нам за услуги декабря заплатил в феврале. Мы с 01.01.05 перешли на УСН с общего режима, метод - по отгрузке. Теперь я акт подписываю февралем , с/ф выписываю тоже февралем , плачу налог по УСН , составляю декларацию по НДС за 1 квартал и плачу эту сумму НДС по итогам 1 квартала. Так?
    Или еще можно акт подписать 31 декабря , выручку учесть в 2004 году по обычному режиму , но тогда надо подать уточненку по НДС и доплатить его.
    Как лучше?
    Я думаю 1 вариант , но не уверена.
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Клерк
    Регистрация
    12.12.2002
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    66,413
    Провести все декабрем (раз "услуги декабря").
    Best regards, Михаил

  3. #3
    Клерк
    Регистрация
    17.06.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    219
    И уточненку по НДС подать... А почему 1 не нравится?

  4. #4
    Клерк
    Регистрация
    12.12.2002
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    66,413
    Птмчто доход отражается тогда, когда имел место быть.
    Best regards, Михаил

  5. #5
    Клерк
    Регистрация
    17.06.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    219
    Если акт подисать февралем , то и доход имеет место быть в феврале...

  6. #6
    Клерк
    Регистрация
    17.06.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    219
    А при 2-м варианте еще и пени по НДС
    Думаю все-таки 1-й , есть в нем какие то незамеченные мной проблемы?

  7. #7
    Клерк
    Регистрация
    12.12.2002
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    66,413
    Если только у покупателя (при проверке), т.к. СФ будет выписан НЕ налогоплательщиком.
    Best regards, Михаил

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)